同学你好 这个税是按照劳务或者生产经营来的
老师,你好,比如在没有开公司的情况下,我有三百万的收入,但是我需要给别人开发票,那这个税是怎么计算的?
你好,我想问下,之前老板有帮朋友从自己公司转了一笔款给供应商,然后供应商也开票给我们,但是那个销售出去了,但是这个收入不是我们公司的,只是帮别人付款,这种情况下,这个账需要怎么消了
老师我想问下人家给我们开的发票是以公司的名义开的 但是对方没有基本户 要支付给 法人个人 这样的情况我需要对方给我提供什么呢
老师,你好!我们老板让我算算帮别人开100万发票给别人,在别人不提供发票过来的情况下别人要给我多少税费,我们是建筑公司税率9%的,一般纳税人!老师帮我算下啊!
老师 我给A公司开了一张票 当时开的时候我交了几百块的税款 现在这是什么情况 要给我退八千多吗 同学,你好 这是个税退税,退八千多 我没有交那么多啊 为啥给我退这么多 同学,你好 这个软件一般没有错的
老师,每个季度平均值=期初+期末除以2。期初指的是哪个月的.比如12月份的期初是哪个
大学生打暑假工意外缴纳五险一金,对应届生身份有影响嘛,如果撤销了后期的人才政策还能申请嘛
老师现在手撕票还能不能用?
老师,在社保客户端5月申报完,为什么又会弹出费款所属期是4月的让申报,4月已经申报过了呀
贸易公司提供原料给受委托加工企业,贸易公司是否可直接对外开具发票?
云南白药集团目前的信用政策是什么?是否完善
在外地只有身份证去相应银行能不能查询
老师小规模开出建筑劳务一个点的专票需要预缴税款吗
老师,公允模式下的投房,收到租金计入其他业务收入,不用结转成本么,如果要请问分录是
3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元;全年管理费用205万元,含业务费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳税所得额;(8)该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下,看不到
是不是直接用三百万乘百分之二十就可以了?
这个按照对应的税率等级来计算的,
那要怎么算呢?
每次取得劳务报酬先预交个税: 应纳税额= 每次收入(超过4000元)*(1-20%) X 适用税率-速算扣除数 应纳税额= (每次收入(不超过4000元)-800) X 适用税率-速算扣除数
好的,谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢