退税申报数据还未正式申报提交
老师,外贸企业去年一张报关单中有五项,其中四项在去年已申报退税,现在有一项这个月退税,提示需要申报收汇情况表,现在有两个问题:一:情况表里的出口信息中出口货物销售额,填写整张报关单的金额还是只填现在申报这一项的金额呢?二、收汇信息中出口货物收汇金额是不是也同样只申报现在申报这一项的金额呢?
你好,外贸企业申报去年的退税需要填写收汇情况表,这个月发现上个月有个回单金额填错了,导致这个月系统提示有疑点,怎么处理?
个体户核定征收额是3万,7-9月开了数电发票2万,请问在10月份是不是要进行纳税申报,具体金额2万该怎么填写表格?另有点疑问,明明开具了2万数电普通发票,系统表格为什么显示普通发票开票金额是0?这种情况咋处理?
老师私营医院是小微企业还是小型微利企业
甲公司有关无形资产研发资料如下: 资料一:2019年12月31日,甲公司自行研发的一项非专利技术已达到预定可使用状态,累计研究支出800万元,累计开发支出2500万元(其中符合资本化条件的支出为2000万元),所有款项银行存款结算。该技术2020年1月 1日投入使用,预计使用5 年,直线法摊销,无残值。 资料二:2023年底,经减值测试表明该非专利技术已发生减值。可收回金额为100万元。 要求:根据上述资料编制相关会计分录(单位:万元)
生产A产品耗用10 000元;车间一般性耗用1 000元;行政部门一般性耗用1 000元。9.计算并分配本月工资费用如下:A产品生产工人工资为200 000元,B产品生产工人工资为160 000元,车间主任及技术人员工资为16 000元,行政管理人员工资为100 000元。10.月末,将本月发生的制造费用360 000元分配并结转入“生产成本”账户。按生产工人工资标准分配制造费用(需写出计算过程
2×21年1月1日,甲公司发行面值[2000000元、票面利率为6%、5年期的债券。该债券的市场利率为8%,利息于每年年初支付。该做券专门用于建造一条生产线,该生产线于2×21年2月1日开始动工,2x22年3月1日完工并达到预定可使用状态,2×22年5月1日开始正式交付使用。2×21年6月1日至2×21年10月1日,由于生产线建造过程中 发生质量问题导致该生产线停工4个月。21年22年资本化金额分别是多少
建筑公司中标项目,然后新成立的子公司,子公司资质尚未取得,母公司是否可以将项目给子公司施工,即工程款发票由子公司开给发包方,材料成本发票我开子公司的
应纳税额10090需要交多少钱
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司,有点理不清了
7、 上述所得税为155113.75元,将上述所得税费用结转本年利润; 8、 结转企业全年实现的净利润; 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积; 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
公司要注销股东联系不上了怎么办呢?
个人灵活就业社保交多少钱
都已经退税了
同学你好 那你这个税局找你了吗
我找的税务局问她怎么弄
这个最好是问问吧 看看可以更正吗 要不就先不找 然后等税局找你
他们也第一次遇到这样的问题也不知道怎么弄
老师麻烦帮我问一下怎么办?
那你就等税局找你吧 要不就更正 要不就不管
不管不行啊,这个月有三个报关单不能退税
同学你好 那你就更正或者退回去申报的税
怎样更正
1、在外贸企业离线出口退税申报软件的“退税申报向导”,选择第二步“免退税明细数据采集”中的“外贸企业调整申报”。 2、进入后点击“增加”,进行相关数据的录入,然后保存。 填写时注意: 【申报年月】按申报期年月填写,对跨年度的按上年12月份填写。 【申报批次】按所属年月的第几次申报。 【原申报关联号】按照调整对象的原申报关联号填写。 3、点击第三步“生成出口退(免)税申报”,进行数据的生成。再通过电子税务局——出口退税管理模块——离线申报,进行数据的申报上传。 4、如果需要打印报表,可以点击第四步“打印出口退(免)税报表”,选择“外贸企业调整申报”,进行报表的打印。
在办税平台上怎样更正,我平常都是在这个系统退税
同学你好 电子税局里你找找有调整申报吗