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老师,我们公司2006年注册的时候,实收资本是550万,当时是实缴制,公司当时注册的时候打进去550万,帮我们注册的财务公司过后又帮我们转出去了,注册时:借:银行 550万 贷:实收资本 550万,转出去的时候没有记账,银行账户一直挂着银行存款550万,因为公司打算注销了,后来我在2014年的时候,做了一笔:借:其他应收款 550万,贷:银行 550万,把银行存款做平了,因为考虑要注销,我听其他同行财务教我,2022年8月我把这笔550万,做了坏账损失,然后现在做2022年汇算清缴的时候,不税前扣除调增,我这样处理这笔550万的款项,会有问题吗?

2023-03-23 13:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-23 13:44

这个金额太大了 你注销的时候税局可能会问

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快账用户8142 追问 2023-03-23 13:46

老师,请问如果我不做坏账损失,直接做借:实收资本 贷 其他应收款 冲掉实收资本为0,这样是不是保险一点呀?

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齐红老师 解答 2023-03-23 13:52

同学你好 做撤资的话可以 但是你的其他应收款金额能全冲完吗

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快账用户8142 追问 2023-03-23 13:54

老师,其他应收款就只有这一笔550万的,那我就最好通过撤资对冲实收资本为0这种途径了,对吧?

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齐红老师 解答 2023-03-23 13:56

你实收资本大于等于550万的话可以的

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快账用户8142 追问 2023-03-23 13:58

实收资本就是等于550万的哈

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齐红老师 解答 2023-03-23 13:58

那你就直接冲抵了 这样好点

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快账用户8142 追问 2023-03-23 14:03

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-03-23 14:06

同学你好 满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
这个金额太大了 你注销的时候税局可能会问
2023-03-23
如果是债转股,可以,借,其他应付款,贷,实收资本 认缴制,实收资本认缴到位,是根据公司章程约定的
2020-01-11
同学你好 这个就是缴纳所得税
2021-10-25
同学你好 时渣也怪你的哦 本年利润要结转到未分配利润的
2020-12-18
您好 借:以前年度损益调整 贷:其他应收款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2020-03-23
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