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老师:请问:已开发票,但还没收到工程款,是不是应该做 借:应收账款 贷:收入、应交增值税—销项税?

2022-11-09 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-09 10:49

是的,就是那样处理的哈

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快账用户4302 追问 2022-11-09 10:51

等收到工程款的时候做 借:银行存款 贷:应收账款?这两笔业务的凭证的摘要怎么写既简单又能描述清楚?

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齐红老师 解答 2022-11-09 10:52

嗯嗯。摘要就是把基本业务说清楚就是了哈

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快账用户4302 追问 2022-11-09 10:53

开票的时候摘要就是:**项目开票吗?

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齐红老师 解答 2022-11-09 10:54

是的,就那样就行了

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快账用户4302 追问 2022-11-09 11:07

还有个问题:之前项目组进场之前预支了备用金,当时做的借:项目备用金 贷:银行存款;在8月底的时候我计提了一笔预估入账(金额大于预支的备用金),分录是借:工程施工 贷:预估入账;10月底现场寄回一部分费用单,我现在应该怎么做账呢?是:全额冲回预估入账的那张凭证,然后按实际发生费用做借:工程施工 贷:项目备用金 ?还是:发生多少费用冲回多少预估入账呢?

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齐红老师 解答 2022-11-09 11:09

抱歉,这又是一个问题哈,学堂的答疑规则是一事一问。请另申请回答

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是的,就是那样处理的哈
2022-11-09
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