同学你好 少了就补做
请问公司预收账款会员卡的账月底实际收款比系统数少了,月底应该如何调整?
请问老师,我司有出口业务,出口的月份与收汇月份汇率差异导致应收本位币有差异,比如,截止到3月底,应收外汇美元已经平账,但是系统显示本位币里还有余额,我应该怎么调整
公司前面是代理公司做的账,对账的时候发现应收账款数额不对,然后翻越了前面的账本,发现银行余额都是不对的。导致应收账款数额比实际多原因是收到款应该是借:银行贷:应收,结果都记账反。请问这种情况如何调整呢?谢谢
老师医院免增值税那附加税月不用加啦吗
你好,我是个人独资企业,在申报所得税时。为什么减除费用不给扣除
老师我们医院开了1年企业所得税可以免税吗
老师。就是新成立的医院有三年免税吗
新开账户,个人转账到公司账户支付手续费,怎么做账
老师,你这样表述我还是没理解,为什么客户承担的差旅费要算合同取得成本哦
嗯嗯,老师,是不理解,客户陈不承担差旅费有什么影响呢,客户承担差旅费费用就要算在合同取得成本里
老师。是在合同取得成本的书上,说差旅费如果对方承担,可以算进合同取得成本的金额,不明白为什么哦
老师,请问客户承担的差旅费为什么可以算增量成本呢
老师,我们是做酒店住宿的,有一笔卫生环境检测费1500元,请问一下,这笔环境检测费计入管理费用-办公费还是计入主营业务成本?到底还是计入哪个会计科目比较合适?
是账不对,查不出来的那种
哪个数据是正确的呢
实收数是正确的,系统数是错误的话应该怎么做呢?
那就按照正确的来调整系统的