同学你好,进项不能抵,就不填
老师,我建筑企业有预缴增值税,附加税,比如当月应交增值税10万,进项2万,预缴3万,本月要交5万,附加税是按照5万生城建,教育,地方,这个时候我预缴的附件税可以放这里面抵扣嘛
老师:我是建筑工程企业,我本月开票3%的税是19765.94,这个进项不能抵…本期有预缴13312.85,我可不可以把19765.94填在附表四抵减栏。
我们是科技企业,进项税加计抵减可以享受多抵减10%,之前我们没开发票,但是我把多抵减的进项税填在附表四第六行了,上个月开票了,有销项税,如果是用这个抵减额的话我们是不用交税的,但是现在在主表上我们还是需要交税,从哪里能体现这个抵减额呢?
老师,增值税加计抵减10%,是不是在附四表里的一般项目加计抵减里填写?我们1-4月份没有享受这个政策,税局老师让我把1-5月份的进项乘以10%,全都放在5月申报,这样的话,我怎么填写呢?上面有期初,本期发生,本期调减,本期可抵减,本期实际抵减,5月的进项大于销项,不需缴税?
老师,增值税加计抵减10%,是不是在附四表里的一般项目加计抵减里填写?我们1-4月份没有享受这个政策,税局老师让我把1-5月份的进项乘以10%,全都放在5月申报,这样的话,里面这些项目期初,本期发生,本期调减,本期可抵减,本期实际抵减,我把进项的10%填到那个项目下?5月进行大于销项
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预缴的不能冲减这个金额吗?
如果不能冲减这1万9就要交税呢
你好,1.3可以抵减你要交的1.9的税