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一般的建筑公司,收甲方100万工程款,给挂靠公司95万,收管理费3万,扣税2万,分录怎么做?

2021-04-11 22:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-04-12 01:23

你好同学,给对方 借:银行存款100 贷:其它应付款95 应交税费- 2 其它业务收入3

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快账用户6174 追问 2021-04-12 07:49

这个不进收入算不算虚开发票啊? 我收钱进收入,下游给我发票我进成本。

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齐红老师 解答 2021-04-12 09:23

你好同学,不算的同学这个是正常的

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你好同学,给对方 借:银行存款100 贷:其它应付款95 应交税费- 2 其它业务收入3
2021-04-12
你好,嗯嗯是的呢,是的
2021-05-31
你好,提供给挂靠公司的成本是95万还是93万?这个是要根据各公司跟被挂靠公司的合同,看合同约定是否应由挂靠公司承担那笔所得税2万元
2021-04-06
你好,同学。 你这里开票给甲方作为收入,然后挂靠人开具发票,作成本支付处理
2021-03-02
您好,收到款项开发票,支付款项收发票
2021-08-26
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