你好,就是用38万的固定资产抵账33万?
老师,我们公司当月增加了个固定资产车辆380000,当月又抵账给另一个公司了33万,怎么做账啊
老师,我们当月买了一辆二手车1000元,进了固定资产,然后也买了一个车载内饰储存盒,这个储存盒怎么做账?
老师,我们公司买了一辆车进入固定资产,过了几个月又买了一个胎压监测,那这个胎压监测怎么做账务处理呢?
老师,你好,我们公司在去年购买了一辆汽车,到目前为止已经折扣了三个月,当时我按照原价入的固定资产,但是三月份政府因为买车补助了一万块钱,这个一万块钱怎么做账呢?
U8生成的资产负债表没有数据
2022年8月17上午开具1149的蓝字发票,2022年8月17下午开具1149红字发票,但1149的蓝字发票入账了,1149的红字发票没有入账,现在发现问题了,应该怎么做账
用账面价值5000万的土地使用权换取长期股权投资,土地使用权成本8000万,已摊销3000万,公允价值9000万。怎么编写会计分录
1. 简答题 M公司销售给N公司一批商品,价款100万元,增值税额13万元,款未收到,因N公司资金困难,已无力偿还M公司的全部货款,经协商,20万元延期收回,不考虑货币时间价值,剩余款项N公司分别用一批材料和长期股权投资予以抵偿。已知,原材料的账面余额25万元,已提跌价准备1万元,公允价值30万元,增值税率13%,长期股权投资账面余额42.5万元,已提减值准备2.5万元,公允价值45万元(不考虑金融资产增值税)。该债权在债务重组日公允价值为102万元,M公司将收到的股权确认为交易性金融资产。 要求:编制M公司和N公司有关债务重组的会计分录。
向B公司购入原材料一批,货款100000元,增值税税额13000元,对方代垫运杂费2200元。材料未入库,款项尚未支付。
老师,每个季度平均值=期初+期末除以2。期初指的是哪个月的.比如12月份的期初是哪个
大学生打暑假工意外缴纳五险一金,对应届生身份有影响嘛,如果撤销了后期的人才政策还能申请嘛
老师现在手撕票还能不能用?
老师,在社保客户端5月申报完,为什么又会弹出费款所属期是4月的让申报,4月已经申报过了呀
贸易公司提供原料给受委托加工企业,贸易公司是否可直接对外开具发票?
是的,抵另一个关联公司的工程款
需要录固定资产模块卡片吗
你好,因为当月增加当月就抵账了,这种情况不需要录入固定资产卡片 账务处理是 借:固定资产 38万 贷:银行存款等科目 38万 借:固定资产清理 38万 , 贷:固定资产 38万 借:应付账款 33万 营业外支出 5万 贷:固定资产清理 38万
老师是抵给我们另一个关联公司了,挂往来就可以了吗
这个车是从关联公司A过户到我们公司应该借:固定资产 38万 贷:其它应付款-A公司等科目 38万
现在从我们公司又抵账给关联公司B,应该借:其他应收款-B公司33万 营业外支出 5万 贷:固定资产清理 38万
你好 账务处理是 借:固定资产 38万 贷:银行存款等科目 38万 借:固定资产清理 38万 , 贷:固定资产 38万 借:应付账款 33万 营业外支出 5万 贷:固定资产清理 38万 是针对这个账务处理过程有什么疑问吗
没有问题,就是我做的分录您看下有没有问题
你好,你做的分录有问题,不需要通过其他应收款核算,应当通过应付账款核算才是的
是抵给这个关联公司B了,然后关联公司B再抵账抵出去
你好,你单位之前针对关联公司B挂账的不是应付账款,而是挂账其他应付款吗?
是的老师
你好,单位之前针对关联公司B挂账的是其他应付款,就把上述分录的应付账款科目改成其他应付款科目就是了
好的,老师需不需要开发票上税之类的
你好,不管是否开具发票,都需要上税的
怎么上税啊
你好,按固定资产处置计算纳税 一般纳税人增值税=销项税额—进项税额
也就是做无票收入吗
你好,这个是固定资产处置,而不是一般的销售货物的无票收入
那老师在申报表里怎么填呢
你好,你是指增值税的申报表填写,还是企业所得税?