你好, 借 银行存款 贷 财务费用
向B公司购入原材料一批,货款100000元,增值税税额13000元,对方代垫运杂费2200元。材料未入库,款项尚未支付。
老师,每个季度平均值=期初+期末除以2。期初指的是哪个月的.比如12月份的期初是哪个
大学生打暑假工意外缴纳五险一金,对应届生身份有影响嘛,如果撤销了后期的人才政策还能申请嘛
老师现在手撕票还能不能用?
老师,在社保客户端5月申报完,为什么又会弹出费款所属期是4月的让申报,4月已经申报过了呀
贸易公司提供原料给受委托加工企业,贸易公司是否可直接对外开具发票?
云南白药集团目前的信用政策是什么?是否完善
在外地只有身份证去相应银行能不能查询
老师小规模开出建筑劳务一个点的专票需要预缴税款吗
老师,公允模式下的投房,收到租金计入其他业务收入,不用结转成本么,如果要请问分录是
再请教下老师 收到上级工会的返还 怎么做账
计提时 借:管理(销售)费用等科目--工会经费 贷:应付职工薪酬--工会经费 实缴时 借:应付职工薪酬--工会经费 贷:银行存款 返还时 借:银行存款 贷:应付职工薪酬--工会经费 实际开支时 借:应付职工薪酬--工会经费 贷:库存现金/银行存款
老师 之前问过一位老师 说是 收到返还直接冲减管理费用 请问到底做那个分录 收到后 借 银行存款 贷 管理费用 红字
如果你支出走管理费用,返还就冲管理费用
是接别人的账务的 我看他第一季度缴纳的时候就是借 管理费用-工会经费 贷 银行存款 但是第二季度 才进行计提 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 实缴是 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 但是支出又走的是 借 其他应付款 贷 银行存款 收到员工缴纳时 借 银行存款 贷 其他应付款
我觉得你可以使用管理费用或应付职工薪酬之一即可的
老师 那我有必要更改下他不规范之处吗 比如支出走的其他应付款
再请教下老师 收到员工缴纳的会费怎么入账呢?
借 银行存款 贷营业外收入
老师 支付的时候需要计提吗 我们要支付工会职工的福利费
支付工会职工的福利费,需要应付职工薪酬
我意思是需要计提吗 还是直接支付呢
需要计提,需要应付职工薪酬
那就是 计提时 借 管理费用-工会经费(这儿到底写福利费还是工会经费呢?) 贷 应付职工薪酬-工会经费 支付时 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 对吗老师
你好,对的,你的理解是正确的