你好,收到的时候 借 银行存款 贷 其他应付款
用我们资质,收了一笔对方个人打过来的质保金,然后我们公户又付出到甲方公户的
有人用我们资质承包食堂,那么支付食堂租金是这个真正打过来的。然后我们公司对公账户打出去。请问这个系列分录怎么做啊?老师,请帮帮忙
老师 别人帮我们做项目是100元,现在对方给我们开了100元的发票过来,我要扣掉5%的质保金,然后转给他95元质保是一年以后退还对方,那这质保金需要写收据给对方么?
我们是建筑公司,别的公司用我们资质,对方买材料的钱需要对方打给我们,然后我们再打给材料商公司,请问这过账户一般是如何做的呢?比如是对方公司还是个人,然后打到我们公司的个人还是公户呢?一般企业都是如何操作如何记账的呢?
老师您好,请问,有个人挂靠我公司,甲方收工程质保金,这个个人从他自己的微信把钱转给了甲方,没有通过我公司账户,现在甲方退回质保金退到了我公司账户,我公司怎么处理,才能把钱打给那个个人?
公司成立3年,现在用财务软件还可以吗?需要录入之前的数据吗
湖南增值税普通发票的校验码在哪里?
左手无名指截肢了 还可以考取篮球裁判证么
2022年11月的高铁票到现在一年多公司还能报销不
我这个头一次贷款 看到贷款还款代收协议扣款周期为日频次为 协议到期日期2034年5月2日
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小熊电器2019-2023年产权比率分析
老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
我们付给甲方的怎么处理呢
借 其他应付款 贷 银行存款
这质保金是要开的
你好,需要取得收据即可的
这质保金是要开票的
需要取得收据即可的
老师,我想问的不是退给这个单位以个人明细打过来的这笔哟,是想问我们付给甲方时的会计分录。
借 其他应付款 贷 银行存款
意思就是你冲掉这笔其他应付款
不是,我们是中间的,对方用我们资质以个人打给我们,我们将钱打给甲方给项目的公司。
收到的时候 借 银行存款 贷 其他应付款
我们付给甲方的会计分录应该是借:应收账款,贷:银行存款吧
借 其他应付款 贷 银行存款