收入减成本费用相关税金附加税这些的余额是属于利润总额。
老师,我们上个月提前来开了几十万的发票出来,现在确定的应收金额要比开的发票金额少一万多,请问这要怎么处理呢?今天就要把票给客户,不然对方不打款
请问老师,私立医院,小规模,12月收入370万,百度发票在12月开了160万广告发票,如果12月全部入账的话,就会亏损2百多万,平时我们都是亏十万以内,现在这个情况怎么处理?
你好,我想问下上海现在不是疫情嘛,快递发不出来,但是我们乙方给我们开了几十万发票寄不出来,我这个月需要票,请问怎么处理,税务有什么好的方案吗
老师好,我们是建筑公司,小规模,有一个挂靠的业务,我给甲方开了59万普票,确认了59万的收入,但是帮他付了20万的款,等于成本只有20万,收入有59万,那就有了39万的利润,这39万,大部分到时候帮别人付出去的,那我填利润表,就有几十万的利润了,这种情况怎么处理?
小规模纳税人,22年开票495万,做了25万利润,工资做了91万,其他的成本票都是工人代开的,现在汇算清缴申报提示成本费用与收入存在较大差异,我自查没有问题,我要是把管理费用做少40万,系统就过了,这个我该怎么处理?
你好,金蝶的销售退货单在哪里可以查看呢
填制基本成产成本明细账时需不需要填写期末从制造费用转入的基本成产成本的金额
三供一业有多个央企委托我们,有要开发票的,这发票怎么做账
以银行存款175 000元购买设备,设备已安装完成。用借贷记账法分录
老师,您好,社保费多计提了,个人医疗部分余额在贷方,如何冲回才能平账,分录要怎么做
1.恒佳有限责任公司2023年1月份发生下列经济业务 (1) 1日,收到A公司投资款100000元存入银行。 (2) 1日,收到B公司投入全新固定资产200000元交付使用。 (3)3日,向银行借入款项20)0 000元存入银行,期限为3个月, (4) 4日,C公司以专利权投入本企业,价值为150000元。 (5)11日,向银行借入期限为12年的款项500000元存入银行。 (6)15日,以银行存款归还3年前借入的400000元的款项。 (7) 18日,购入全新生产设备一台,买价为100 000元,增值税进项税额 为13000元,包装运杂费等为3000元,款项尚未支付,设备直接交付使用。 (8)20日,以银行存款向M工厂预付材料款40000元。 (9) 22日,购入甲材料940千克,单价为100元/千克,增值税税率为13% 款项以银行存款支付50000元,其余暂欠,材料尚在运输途中。 (10)23日,上述购入的材料今日到达,经验收全部入库。 要求:编制会计分录。
老师您好,去年12月企业购了一台新能源的车免税的,发票上的价税合计是251900,这家企业是为了买车注册的,钱是法人在银行贷款购买的,暂不打算经营,这笔钱放入企业固定资产中,为什么还有折旧费用?这比费用不交可以吗?是否有税,后面的怎么做账呀?现在用着好会计做账
不足一元不交税,但是增值税表上显示0.28的税了,我上个月已经提前结转未交增值税了,借:转出未交增值税,代:未交增值税,,我实际相当于没有交,我就做了个,借,未交增值税,代,营业外收入
不足一元不征税,增值税报表上显示0.28,实际没有交,怎么做会计分录,我已经结转未交增值税了
不足一元不交增值税会计分录,增值税报表上显示0.28元,但实际没有交
但是我看你的收入还是大于成本的,不会亏损。 要是成本票开错了,退回去重开就行。
48-28-10-16=-6。还没有减税费
小规模不能勾选,只要开票出来,都要做出成本,对不对
咱们是根据实际业务发生这个成本费用就是做成本费用要没有发生的,即使开了票也不记。
会计是按照权责发生制来记账。
好的,谢谢您!
客气,祝您工作学习愉快。