你好,需要的需要通过应付职工薪酬。
#提问#老师你好,内账需要计提工资吗?还是等发放时直接计入借管理费用工资,贷银行存款/现金
像这种发放工资的回单,我要怎么做分录,要不要先计提工资,还是直接做发放工资的分录“借:管理费用—工资,贷:银行存款”
会计小白请教老师小规模企业公司,没有库存现金,所有费用支出老板都是用微信直接支付的,我写会计分录,是需要先写: 借 现金 贷 其他应付款-xx总 再写 借 管理费用 贷 现金 这样吗?? 还是可以直接写: 借 管理费用 贷 其他应付款-xx总
提问:老师,员工差路费,如果是一般纳税人,就借:.管理费用-交通费,贷银行存款。高铁票的话,按照9计提税金。借管理费用-交通费 应交税费-应交增值税进项,贷银行存款。 如果是小规模纳税人,直接做借管理费用-交通费,贷银行存款,对不?
你好老师,小规模纳税人的工资要不要计提呢?还是直接做账?会计分录是这样子写借管理费用工资,贷库存现金或者银行存款呢?
那上个月我没有计提,这个月发放的时候就要计提了
需要借管理费用,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款二级科目工资。
好的,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。