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这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我还需要做什么其他的吗?销账税额和进项税额需要改吗?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师

这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我还需要做什么其他的吗?销账税额和进项税额需要改吗?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
2023-06-18 00:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-18 01:06

您好,把暂估加进去就好

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齐红老师 解答 2023-06-18 01:13

做视销处理不用进项转出。

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快账用户8853 追问 2023-06-18 01:15

把暂估加进去?我记得这里面有暂估得老师 您说的会计分录您能写出来吗?

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齐红老师 解答 2023-06-18 01:16

产品赠送,是种销售行为,要确认收入要交增值税的,,如果是外购做为赠送才做销售费用然后进项税转出。

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快账用户8853 追问 2023-06-18 01:18

是赠送的 所以下月得把这个认证过的做税额转出 但是这月报税是0申报 没问题吧?需要把52.5补上吗?您看我写的会计分录有啥需要加或者减去的分录吗?

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齐红老师 解答 2023-06-18 01:20

您是分公司,赠送是要交增值税的,进项税也是可以抵扣的。不用转出。

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齐红老师 解答 2023-06-18 01:21

下月申报对应的增值税就行,不用转出的。

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快账用户8853 追问 2023-06-18 01:22

老师,那您看我上面写的会计分录对吗?

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齐红老师 解答 2023-06-18 01:22

借:销售费用  贷:主营业务收入  应缴税费——应缴增值税(销项税款)  2、结转销售成本  借:主营业务成本  贷:产成品。

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齐红老师 解答 2023-06-18 01:22

会计分录没问题的,可以。

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您好,同学,很高兴回答您的问题!
2023-06-18
同学你好; 收到总部发票的借方凭证科目有误,应该 借: 库存商品 这个进项税额不用转出,应为你给客户试用已经做视同销售,确认销项税额了
2023-06-19
你好,你确认了销项的话进项税不用转出,但是你的分录有问题你确认了两遍销售费用,收到专票,为什么不确认库存商品,而是直接确认销售费用?
2023-06-18
你好!样品时你们自己生产的还是外购的?安规定无偿赠送的也需要视同销售的,你这是内账还是外账,
2023-06-18
你好,学员,暂估分录是对的,外购赠送给客户的进项税要做转出,不确认收入
2023-06-17
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