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老师请问一下我录入10月的期初数据,11月开始做账,前面1-10月工资和社保是做管理费用科目的,现在我想要把工资和社保调到研发费用里面,我怎么去做分录调整呢

2023-06-09 11:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-09 11:48

借:研发费用 贷:管理费用

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快账用户4920 追问 2023-06-09 11:49

那我前面期初数据要冲掉吗,因为结转损益的时候管理费用科目是没有余额了

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快账用户4920 追问 2023-06-09 11:50

还是说我直接看10月份的科目余额表管理费用本年累计发生额的借方直接去做调整

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齐红老师 解答 2023-06-09 11:54

你好,调整本月的管理费用,全年是的累计是对的就行

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借:研发费用 贷:管理费用
2023-06-09
同学,你好 可以参考 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2021-12-07
直接人工期初的分配可以通过以下步骤进行: 1.确定直接人工期初总金额,即3部分金额的总和。 2.根据每部分在总金额中所占比例,计算出每部分期初的金额。 3.将每部分期初的金额分别记入相应的科目,如工资和社保福利。 对于第二个问题,如果想要将账面数据调整和手工做的表格一致,可以通过以下步骤进行: 1.确定账面数据和手工表格之间的差异。 2.根据差异,可以分析出哪些成本项目存在差异,例如直接材料、直接人工、制造费用等。 3.对于存在差异的成本项目,需要进一步分析差异的原因。可能的原因包括记录错误、计算错误、发票未到等。 4.根据差异原因,进行相应的调整。例如,如果是记录错误,可以进行账务调整;如果是计算错误,可以重新计算并调整;如果是发票未到,可以等发票到后再进行调整。 5.在进行调整后,再次核对账面数据和手工表格是否一致。
2023-10-09
那也应该是费用化,研发支出-社保。其实没必要这么复杂的做。直接在管理费用下面设置二级科目研发费用。
2022-03-18
您好,那您是否对方错误分录全部红字?
2021-06-25
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