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老师您好,冲减多计提的工资应该怎么做分录呢

2023-06-04 16:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-04 16:15

您好, 直接做负数分录就可以了

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快账用户3827 追问 2023-06-04 16:16

老师是不是就是把原来的计提的分录多计提的数字做的负数,其他的不变呢

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齐红老师 解答 2023-06-04 16:19

是的,是的,就是你说的这样的

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快账用户3827 追问 2023-06-04 16:32

老师,我这样做了之后我的利润表跟资产负债表不平,就是我验证了一下有个差额就是我多计提冲红的

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齐红老师 解答 2023-06-04 16:35

你调的是去年的还是今年的?

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快账用户3827 追问 2023-06-04 16:36

是去年的,去年的计提,但是今年发放的

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齐红老师 解答 2023-06-04 16:37

通过以前年度损益调整这个科目就可以了

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快账用户3827 追问 2023-06-04 16:40

但是老师我们是小微企业 就是一年到头业务很少,只是报销一点费用和发放2个人的工资,我没有以前年度损益调整这个科目,不然我到时候编制现金流量表我编不平

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齐红老师 解答 2023-06-04 16:42

没有这个科目,就计入利润分配-未分配

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您好, 直接做负数分录就可以了
2023-06-04
您好!做和计提工资相反的会计分录即可。
2021-04-19
借:管理费用-工资 负数 贷应付职工薪酬-工资 负数
2023-07-06
直接在23年减少计提的工资,因为涉及23年度的汇算
2024-03-12
你好,借管理费用工资  -1000  贷,应付职工薪酬工资。 -1000 
2021-07-29
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