同学你好 内账按照实际业务来做既可以
请问老师,现有A公司和B公司,个人有甲和乙,1月甲借给A公司100万,乙借给A公司60万,A公司的一笔贷款160万元是通过广告推广的形式直接打到B公司公户上的,但是实际是没有广告推广这个业务,B公司收到160万的贷款后,再返还到A公司,这样账务上就都平了,但是在1月的时候A公司的基本户冻结了,其他账户又转不出大额到甲和乙的个人账户上,所以160万元还是由B公司转到甲和乙 的个人账户上,请问这个B公司和A公司与甲、乙这个160万的账要怎么样平?
老师,请问一下,8月A公司收款10万元,其中2万元应该付给B公司,B公司应开具2万元发票给A公司后付款,但B公司8月未开票,9月开票,那么A公司8月的分录是借 银行 10万 贷 主营 7.92万 销项 0.08万 其他应付款 B 2万;B公司8月做借 应收账款 A 2万 贷 主营 1.98万 销项 0.02万,9月开票后做借 银行 2万 贷 应收 2万。但是,税务上面,对于B公司,8月有了销项,9月开票又产生一次销项,这个就重复了,应该怎么处理?
1)2月5日,以存出投资款从二级市场购入乙公司股票,并通过“交易性金融资产”科目核算。购入股票支付价款1010万元,其中包含已宣告但尚未发放的现金股利10万元。另支付交易费用2万元,取得增值税专用发票注明的增值税税额为0.12万元。2月22日,收到乙公司发放的现金股利10万元。(2)2月末,持有乙公司股票的公允价值为1030万元。(3)3月31日,通过二级市场出售所持有的全部乙公司股票,实际取得价款1047.8万元,转让该股票应交的增值税税额2.14万元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)1.根据资料(1),下列各项中,甲公司购人乙公司股票的人账价值是()万元。A.1010B.1012.12C.1000D.10022.根据资料(1),下列各项中,甲公司收到现金股利的会计处理正确的是()。A.贷记“应收股利”科目10万元B.借记“其他货币资金”科目10万元C.贷记“投资收益”科目10万元D.贷记“其他应收
甲公司2020年9月26日,向乙公司赊销一批商品,开具的增值税专用发票上注明售价为30万元,增值税税额为3.9万元,甲公司以银行存款1万元代乙公司垫付运费。当日乙公司收到商品并验收入库,甲公司将委托收款凭证和债务证明提交开户银行,办妥托收手续。不考虑其他因素,下列关于甲公司的处理,不正确的是()。A、借记“应收账款”科目33.9万元B、贷记“主营业务收入”科目30万元C、贷记“银行存款”科目1万元D、贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”科目3.9万元
(1)1日,向乙公司销售A商品一-批,该批商品售价总额为100万元,实际成本为80万元。由于成批销售,甲公司给予乙公司10%的商业折扣,并在销售合同中规定现金折扣条件为1/20,N/30。计算现金折扣时不考虑增值税。甲公司预计客户20天内付款的概率为80%,20天后付款的概率为20%。当日发出商品并确认收入。1.根据资料(1),甲公司向乙公司销售商品核算正确的是(A.借记“应收账款”101.7万元B.贷记“主营业务收入”90万元C.贷记“主营业务收入”89.1万元D.贷记“应交税费”11.7万元
2022年7月1日,甲公司将其持有的S公司股权以6000 万元的价格出售给乙公司,甲公司对该资产划分为 “其他权益工具投资“,甲公司对该金融资产取得的成 本为4500万元,至出售日,公允价值为6000万元,转 让合约规定,甲公司需在2年内以6000万元加年利率 8%的价格回购这些股权。 2022年12月31日,该股权的公允价值为5500万元。 2023年9月30日,甲公司以6600万元的价格回购该股权。 对上述业务的做出会计处理。
销售一批产品货款100000,购货方享受10%的商业折扣,增值税13%,以存款代垫运杂费600 会计分录
被确认投资方已宣告但尚未发放的现金股利应在资产负债表列入哪个项目
钱是没有转老板账户,只是帮他支付了材料款。
老师,你好!公司账户直接帮工程老板走材料款,相当于公司借款给他走材料款,这笔应交怎么做账呢?
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。 要求: (1)计算贴现款; (2)编制贴现时的会计分录; (3)企业为什么要贴现?
奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗?
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的分录+数字
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元分录+数字
但是借了现金10万(只是往来),还款对方要求开专票10万(改成业务)。我公司无形之中承担了开票税款,收到的就不是10万了
这个按照价税合计来
那我公司承担的开票税款,自己付了对方没承担,我公司之后还想要开票税款,该如何在账上提现如何挂账
同学你好 也是内账的吗