您好,等实际收到了,借 银行存款 财务费用 贷 应收票据
老师您好,请问一下别的公司给我们公司一张承兑汇票,我们又去贴了现,应收票据底下是二级科目吗?收票都是正常的,我们有协议也有银行往来 但是往外贴票的时候,因为是小公司的贴现,给我们的只有现金没打到银行存款对公账户。这个贴现手续费及具体业务后面没有协议和附件,只打给领导现金银行卡了。这种情况下我们应该怎么样处理
老师,我想请问下,公司收到一笔承兑,然后通过网商银行贴现,再转到公账上面,请问我该怎么做会计分录才能核算到网商银行账户。我现在是这么做的,借:银行存款,借:财务费用贴现利息,贷:应收票据,但是这笔会计分录只核算到了银行账户和应收票据,网商银行的核算不到
怎么做分录呢 在发票上写向银行申请贴现贴现金额同发票 就能收到打款 这个是不是还有银行承兑没给我啊?光有这个能做账吗?我倒是知道这是贴的哪个公司的
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
可是银行回单上写的利息金额是0⃣️呢
我们确实收到这笔款了
是我们发票上的金额
做账的话需要在应收票据上做二级科目吗?
二级科目知道是谁吗
知道的老师
但是我没看到承兑汇票
那就写上这个单位的名字就行
也可以直接入帐吗
嗯对是和这个意思的
那老师 我算的发票金额和银行实际收到的款项金额不符呢 是怎么回事呢
您看银行回单上写的贴现率但是利息金额显示为零
是不是银行没有收利息啊
但是 银行的金额和发票上拿去和银行承兑的金额不一样呢
那你不管他,差额直接作为财务费用
好的 收到
额嗯好的额你这个的