还是建议按照会计制度的要求做。你这个可以把5月的发票放在4月凭证后
老师你好,4月份开的材料发票可以在12月份入库原材料吗?是外账来的,因为发票是12月份拿到,我做账是习惯有发票在才走费用成本。
请教一个问题,我们是小规格季度申报,5月份支付的房租,发票客户是6月开过来的,现在做5月份的账,可以直接把发票入到5月做费用么(发票的开票日期是6月份?
老师您好,我7月份开的发票,增值税税补缴到我4月份的,(因为4月份没有做账未开票收入,也没有报税),所以税务局就上把收入补记到4月份,税也补缴到4月份,请问老师7月份开的发票收入我可以做账在7月份吗?
老师您好,我7月份开的发票,增值税税补缴到我4月份的,(因为4月份没有做账未开票收入,也没有报税),所以税务局就上把收入补记到4月份,税也补缴到4月份,请问老师7月份开的发票收入我可以做账在7月份吗?
老师,有没有遇到过这种情况,就是比如,3月新开户,有银行回单手续费入帐,4月、5月帐户就没有用,也没有开票,6月份才开始正式启用,这样做帐,4月、5月0凭证,可以过帐、结帐到6月份吗?
是滴,老师。我那时候以为发票回来了。所以我就入帐了,这样也是可以的是吗
是的,没跨年是可以的哈
老师就是说在汇算起清缴前拿到发票都可以的是吗
是的,上年的费用,在汇算起清缴前拿到发票都可以税前扣除的
谢谢老师
不客气,祝你周末愉快