就不还钱了吗 借其他应付款25万 贷固定资产清理, 应交税费、应交增值税销项, 营业外收入 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产,然后把固定资产清理余额结转到业外收支。
老师,你好,麻烦问下公司购买固定资产,分期付款,发票也是分期开给我们公司的,这个会计分录怎么处理合适(我们公司是一般纳税人)
老师你好我们是一家物流公司,车的发票是销售公司开到我们公司,可是我们收客户的款有车款,有,保险费,保险费有返点,有购置税,还有上户费用,有的车赚钱,有的车挂在我们公司,我们还有可能低于销售发票卖给客户,但我们不会给客户开发票,那么这车子我还是入固定资产吗?还是用裸车价格加购置税作为国固定资产成本吗?具体账务处理怎么做呢?谢谢老师
老师你好我们是一家物流公司,车的发票是销售公司开到我们公司,可是我们收客户的款有车款,有,保险费,保险费有返点,有购置税,还有上户费用,有的车赚钱,有的车挂在我们公司,我们还有可能低于销售发票卖给客户,但我们不会给客户开发票,那么这车子我还是入固定资产吗?还是用裸车价格加购置税作为国固定资产成本吗?具体账务处理怎么做呢?谢谢老师
你好老师,我们有一笔A公司给我们借款25万的款项 现在我们给A公司销售固定资产 算是处置,处置金额245000 这两个分录怎么联合呢
老师,5月份税务局的查到我们公司名下的一辆车转给公司法人了,税局的老师做了资产处置无票收入业务,我们用处置的价格要补交税款。这笔业务我在账务上怎么做分录合适呢?
“这种情况下,确实会导致账上挂着应付职工薪酬100元。但这也是一种处理方式,后续可以通过其他方式来解决这个问题,比如在实际发放工资时进行调整。”老师,这是你刚刚回复我的,我想问发工资怎么调整
老师,在实际发放工资的时候怎么调整这个应付职工薪酬100元呢,计提都没含这部分金额,已经扣除了
老师,我现在疑惑的地方是:员工的其他应收款100元从工资扣,我计提的时候如果把这100元计提了,冲的时候,能冲掉,账平的,如果我不计提这100元,账上会挂着应付职工薪酬工资100元,我理解是不用计提这100元了,之前已经计提过了,但这样借方就一直挂应付职工薪酬100元了
企业支付给职工的工资,都属于生产费用要素中工资项目的组成(对或错)
老师,我现在糊涂了,个税申报的收入含不含上个月计入其他应收的金额呢,如果含计提和冲掉的能够匹配,如果不含,就是冲不掉,有要挂着的
五、业务题(本题共一小题,共20分)资料:江北公司生产甲、乙两种产品,共同耗用A材料。甲、乙产品共同耗用A材料按定额耗用量比例法分配。本月甲产品投产100件,单位消耗定额5千克;乙产品投产200件,单位消耗定额7.5千克。甲、乙两种产品本月实际消耗A材料2800千克,单价10元/千克。要求:根据上述资料,采用定额消耗量比例法分配材料费用,并编制相应的会计分录。
老师,这个月按照应发工资来计提是可以冲掉这部分金额,那报个税的话又不含这部分的金额,是不是就不完全匹配了呢,计提的工资不是要和个税一致么
老师,借应付职工薪酬工资,贷其他应收款个税,老师你说下个月发工资会把应付职工薪酬冲掉,下个月计提的工资里没有这部分的金额,怎么会把应付职工薪酬冲掉呢
老师。下月借应付职工薪酬工资贷方其他应收款个税,那借方应付职工薪酬工资这个一直挂着吗
老师,如果不含这部分金额,已经去到其他应收款里了,下个月发工资怎么冲掉这个款项呢
对 就付中间的差5000就行了 就这么账务处理就行了吗
前面挂的贷方其他应付款 250000 现在应收账款不是245000嘛
你好,不是还有一个营业外收入吗?第一个分录好好看一下的金额。
应该还有一个应付账款5000的科目吧老师
以后还需要还钱吗?需要还钱的话有,如果不需要还钱,按照我上面的做了营业外收入没有还钱。
还需要还剩下的5000 这个怎么处理好呢
借其他应付款24.5万 贷固定资产清理, 应交税费、应交增值税销项, 营业外收入 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产,然后把固定资产清理余额结转到业外收支。
借其他应付款24.5万 贷固定资产清理, 应交税费、应交增值税销项, 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产,然后把固定资产清理余额结转到业外收支 之前在贷方有余额25万,现在做了之后,在贷方只有一个5000了。
营业外收入也可以用资产处置损益吗
可以的 可以的 可以的 可以的 可以