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老师你好,新租的办公室进行装修,人工费和材料费计入了待摊销费用,后期应该怎么样进行长期摊销呢?麻烦老师细说一下,谢谢,非常感谢

2023-05-27 10:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-27 10:56

会计分录是如何做的

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快账用户1505 追问 2023-05-27 10:59

会计分录做错了,没有计入待摊费,做的是借管理费用装修费,贷银行存款

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快账用户1505 追问 2023-05-27 11:00

因为他不是一次性就把材料和人工费付完了,都是陆陆续续付的,所以没有办法一下就全部计入长期摊销中

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齐红老师 解答 2023-05-27 11:03

借:长期待摊费用 借:管理费用(红字)

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快账用户1505 追问 2023-05-27 11:08

摊销三年吗?如果当月进入了当月的一部分,那就是当月先摊销当月,次月产生用摊销次月的吗?

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齐红老师 解答 2023-05-27 11:10

是的,摊销三年。可先计入在建工程,完工后,转长期待摊费用

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快账用户1505 追问 2023-05-27 11:12

那老师之前我做的借管理费用,装修费贷,银行存款这个分录我得红冲掉,然后先计入在建工程完工以后一起摊销?如果是这样的话,麻烦老师给一个详细的分录嘛,非常感谢

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齐红老师 解答 2023-05-27 11:17

借:在建工程 借:管理费用(红字)
做这个调整分录即可

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快账用户1505 追问 2023-05-27 11:24

老师,再麻烦你帮我看一下,这样做对吗?

老师,再麻烦你帮我看一下,这样做对吗?
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齐红老师 解答 2023-05-27 11:35

只做这个分录 借:在建工程 借:管理费用(红字)

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快账用户1505 追问 2023-05-27 11:35

哦,明白了,感谢、感谢老师,反应比较慢,让老师费心了

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齐红老师 解答 2023-05-27 11:41

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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