你好; 这个 工资到底是那个发的 ; 是公司钱发的; 那你银行存款或者库存现金的金额对的上吗? 看要不要调整; 你往来科目挂那么 会有风险的
老师,我想问下,我们是运输公司时候我们买的挂车当时可能是和老板借钱之后一直挂在其他应付的,但是下半年我们老板他说贷款已经还清,看的前会计的账,他调账借其他付法人 贷 其他付车辆贷款,我这个怎么冲,只能做还钱对吧。还有就是我收到的保险赔款我可以怎么对冲之类的吗?都在其他应付上面趴着了
老师你好,我们是蓝球协会的,之前收入的钱都是财政拨款过来的,协会成立5年了,收到的钱,都被发人给转走了,现在挂着其他应收款~法人30多万借方,现在要换法人,审计局要求我们提供帐套,出具审计报告,这样帐上挂了30万的其他应收款,会不会有什么问题啊?如果没还回去是不是要法人交20%个人所得税呢?
2018年6月前,前面的会计把两个员工的保险公司买的大病医疗保险挂的应付职工薪酬福利费9万,这应该累计了好几年的了,在2018年10月建账,把这笔数据录入到应付职工薪酬贷方余额,形成负债,其实这笔钱个人已经交了,公司不用承担,但前会计不问原因把这单子挂账后,2018年报也没处理,2019年年报账上当年计提的工资和应付职工薪酬贷方的数据不同,原因就是她挂账的这笔数据影响,在2019年年报时,老板让我把这笔数据处理掉,该怎么处理
请问一下老师:因为我们老板年前转让了一个公司过来,这个公司之前交接的人给我们说的是零申报,老板着急转让,就找了代办公司,直接办理转让手续,代办公司以为也是零申报没数据,所以说在填写 19年的利润和费用时全部数据填的零,包括20年的税金也是0,所以说最近被专管员要求更改,要求我们把19年前公司做的工资费用全部清零,20年那时候他们有在税局代开了一笔26544的发票,同样也做了工资,但是没有实际发放现金,且账上也没有钱,发放时挂在其他应付款法人 头上的,相当于全年工资32200,收入26544,亏损5656元,现在专管员要求我们把资产负债表上面的应付工资调成了负-32200,其他应付款37856亏损5656,利润表还是没有变,就是正常数据填的,现在我想请教老师的是,资产负债表上面的应付工资和其他应付款,如果是表上这个数据的话,我年末就要做一笔,借,应付职工薪酬贷,其他应付款,是吧?但是这样子做的话,依据是什么呢?摘要明细怎样填呢?
请问我们公司收到另外一家公司75万块钱,银行单据上面备注的是借款,但其实这75万是转给法人的钱,由于法人当时情况特殊没办法转到她账户上,就转到了公司,然后说用这笔钱以公司的名义买了辆车,但实际上车是法人的,但是现在我们公司要注销,账面上有一笔75万的其他应付款、还有几万的留底税金和六十几万的车不知道要怎么处理。
U8生成的资产负债表没有数据
2022年8月17上午开具1149的蓝字发票,2022年8月17下午开具1149红字发票,但1149的蓝字发票入账了,1149的红字发票没有入账,现在发现问题了,应该怎么做账
用账面价值5000万的土地使用权换取长期股权投资,土地使用权成本8000万,已摊销3000万,公允价值9000万。怎么编写会计分录
1. 简答题 M公司销售给N公司一批商品,价款100万元,增值税额13万元,款未收到,因N公司资金困难,已无力偿还M公司的全部货款,经协商,20万元延期收回,不考虑货币时间价值,剩余款项N公司分别用一批材料和长期股权投资予以抵偿。已知,原材料的账面余额25万元,已提跌价准备1万元,公允价值30万元,增值税率13%,长期股权投资账面余额42.5万元,已提减值准备2.5万元,公允价值45万元(不考虑金融资产增值税)。该债权在债务重组日公允价值为102万元,M公司将收到的股权确认为交易性金融资产。 要求:编制M公司和N公司有关债务重组的会计分录。
向B公司购入原材料一批,货款100000元,增值税税额13000元,对方代垫运杂费2200元。材料未入库,款项尚未支付。
老师,每个季度平均值=期初+期末除以2。期初指的是哪个月的.比如12月份的期初是哪个
大学生打暑假工意外缴纳五险一金,对应届生身份有影响嘛,如果撤销了后期的人才政策还能申请嘛
老师现在手撕票还能不能用?
老师,在社保客户端5月申报完,为什么又会弹出费款所属期是4月的让申报,4月已经申报过了呀
贸易公司提供原料给受委托加工企业,贸易公司是否可直接对外开具发票?
工资实际上没有发,是做的虚的人头。做成法人自己掏钱发工资,然后挂其他应付贷方正数。换了法人后,挂账又转到了新法人身上
你好; 那你这个 可以考虑去红冲分录了 。 你之前的工资 是不是年报还报了数据; 个税申报表也报了数据的; 你这个是虚假做账哦; 有风险的
申报了,而且跨了好几年,以前财务是代账公司做的,我们是后面接手的,除了冲红外还有其他办法吗
你好; 那你就得支付给新法人 或者是 转营业外收入 (报所得税 )