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老师应付账款暂估的收不回来票了,怎么做分录啊?

2023-05-19 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-19 10:32

正常计入成本费用就行了。年报纳税调整。

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快账用户4383 追问 2023-05-19 10:43

纳税调整分录怎么做?我当时入的是,借成本,贷暂估,汇算清缴回不来票了

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齐红老师 解答 2023-05-19 10:50

你好  你好 : 相关分录如下: 1企业准则处理 : 补提所得税时: 借:以前年度损益调整 贷:应交税金--应缴所得税 (2)月末结转: 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 (3)缴纳时: 借:应交税金--应缴所得税 贷:银行存款 2小企业准则 处理 : 补提所得税时: 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税金--应缴所得税 (2)缴纳时: 借:应交税金--应缴所得税 贷:银行存款

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快账用户4383 追问 2023-05-19 10:55

那个应付账款暂估没有冲销啊

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齐红老师 解答 2023-05-19 11:01

你好  应付是付款才平的 不然不冲的

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快账用户4383 追问 2023-05-19 11:02

我是暂估的应付,票回不来了,我得冲平吧

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齐红老师 解答 2023-05-19 11:09

你好,您把账户分录发来,我看一下。

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快账用户4383 追问 2023-05-19 11:11

借;主营业务成本100贷:暂估运费:100

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快账用户4383 追问 2023-05-19 11:11

现在我只回来了60的票,回来票我做的是借:应付账款暂估运费:60贷:应付账款:60

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快账用户4383 追问 2023-05-19 11:12

那40我怎么做分录呢?要交企业所得税

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齐红老师 解答 2023-05-19 11:18

你好 那40 不做分录 年报调整交税就好

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快账用户4383 追问 2023-05-19 11:27

那我要是不做不是总在账上挂着

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齐红老师 解答 2023-05-19 11:38

你好 对的 还款 时这个应付就平了  

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快账用户4383 追问 2023-05-19 11:39

我们不还款

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齐红老师 解答 2023-05-19 11:50

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正常计入成本费用就行了。年报纳税调整。
2023-05-19
您好 借:合同成本 借方红字 贷:应付账款 贷方红字 暂估红冲就好了
2022-05-31
你这个不是账务处理了吗
2022-05-20
你好!发票回来做相反分录冲回来。
2020-11-25
一、4月如果是收到发票,就是冲销3月份的暂估分录,分录是: 借:原材料 负数 贷:应付账款——暂估数 负数 重新按发票正确入账。 二、如果是没有收到发票,不用账务处理,只等到收到发票后再进行账务处理。
2021-04-22
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