你好,是可以这样操作的
我给客户开发票开的单位是套,但是客户卖出去的时候开的单位是台,这样对他们有影响吗?
我们采购一批商品,别人给我们开的专票,然后我们销售出去,给客户,开专票,这样是合理的吧
老师,我们中秋的时候采购了一批月饼卖出去了,但是采购月饼只有清单没有采购发票,这样能入账么?能作为成本税前扣除么?卖出去的月饼是开了发票给客户的
老师,我们卖出去藤椅,开发票开藤椅,可是我们采购时候对方给我们开发票桌子是桌子椅子是椅子,分开这样开,但是都是藤椅这一个东西,影响抵税么
老师,我们是对公付款的,那客户给我开普票和专票都可以是吗
2022年7月1日,甲公司将其持有的S公司股权以6000 万元的价格出售给乙公司,甲公司对该资产划分为 “其他权益工具投资“,甲公司对该金融资产取得的成 本为4500万元,至出售日,公允价值为6000万元,转 让合约规定,甲公司需在2年内以6000万元加年利率 8%的价格回购这些股权。 2022年12月31日,该股权的公允价值为5500万元。 2023年9月30日,甲公司以6600万元的价格回购该股权。 对上述业务的做出会计处理。
销售一批产品货款100000,购货方享受10%的商业折扣,增值税13%,以存款代垫运杂费600 会计分录
被确认投资方已宣告但尚未发放的现金股利应在资产负债表列入哪个项目
钱是没有转老板账户,只是帮他支付了材料款。
老师,你好!公司账户直接帮工程老板走材料款,相当于公司借款给他走材料款,这笔应交怎么做账呢?
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。 要求: (1)计算贴现款; (2)编制贴现时的会计分录; (3)企业为什么要贴现?
奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗?
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的分录+数字
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元分录+数字