咨询
Q

您好老师,我们公司是小规模纳税人,1到3月份开具发票30000,其中1万是1月份开的按照3%开具的,其余是按照1%开具的,那么增值税申报时按照30000/1+1%。计算出销售额,填写到增值税及附加费申报表的小微企业免税销售额内,不用填写减免税申报表了吧

2023-04-01 11:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-01 11:26

你好,这些都是普通发票的吗?

头像
快账用户4412 追问 2023-04-01 11:27

都是普票

头像
齐红老师 解答 2023-04-01 11:32

你好,都是用你的不含税销售额就可以的,不用自己换算,看发票上面的。

头像
齐红老师 解答 2023-04-01 11:32

然后免税的税额就等于不含税的金额乘以3%。

头像
快账用户4412 追问 2023-04-01 11:34

也就是,按照发票实际情况填写

头像
齐红老师 解答 2023-04-01 11:38

对的,是的,是这么做的。

头像
快账用户4412 追问 2023-04-01 11:38

好的谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2023-04-01 11:43

不用客气,工作愉快。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,这些都是普通发票的吗?
2023-04-01
你好,按照1万填写不含税销售额的
2021-04-19
你好,按照129万来填写就可以了。
2023-04-12
缴纳多少增值税,在你的附加税计税依据里面填写多少就可以了?
2022-07-03
根据您提供的信息,现在小规模纳税人减按1%征收增值税,且季度销售额30万元以下免征增值税。如果您的销售发票上开具的是1%税率的税额,而增值税申报表上免税销售额是按照3%计算,那么入账免税的营业外收入应该是按照发票上开具的1%税率计算。 具体来说,您在入账营业外收入时,应该按照实际销售收入和1%的税率计算增值税,然后将税后金额计入营业外收入。例如,如果您的销售收入为100元,则应缴纳的增值税为1元(100 * 1%),免税的营业外收入应为99元(100 - 1)。
2024-01-25
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×