你好,一般纳税人还是小规模的。
老师,我公司7月开了农产品收购发票,没有开销售发票,6月申报的增值税还有留抵,申报7月的增值税不想抵扣进项税额了。请问增值税附表2的农产品收购发票那一栏是不是不用填?
农产品自产自销,开了一张免税票,其他票开的1点的,怎么报税?增值税比对总是通不过
老师好!我公司是销售农副产品,上个月误开了一张1%的发票,其他都是免税的,申报增值税时报不过,怎么调整
老师,你好,我公司是按销售出库确认收入,但是客户一般都是收到货后1-2个月才让我们给他开票,这样收入就有差异了,请问每月申报的时候按开票收入申报还是按销售收入申报?所得税收入与增值税收入的差异怎么调整
老师您好,我想咨询一下我们小规模开票超过30万了,申报时系统按1点交税,但是实际开的发票有免税的,导致账上和申报时的税不一样,这种怎么调整,把账上的税调整和申报的税一样
老师你好,我们公司2022年支付办公室维修费用,费用20000元,当年对方公司开具增值税专用发票给我们,我们也支付了20000元款项并且进行了进项抵扣,2024年我们发现,当时维修费工程量多算了一部分,合计金额5000元,现在需要解决这件事,请问老师财务应该怎么处理?
市场竞争视角写财务风险论文框架
储户于2020年5月10日开户存入整存整取定期存款50 000元现金,存期3年。挂牌3年期存款利率为4.25%。2020年11月10日储户要求取款20 000元,其余续存。当日银行挂牌活期储蓄存款利率3.05%。 要求: 1)计算储户取款时银行应支付的利息是多少元?(计算结果保留到分位) 2)编制储户取款时的会计分录
宏达公司2023年1月1日,以折价1150万元购进安源煤业的债券,面值1200万元,票面利率为6%,债券期限5年,一次到期还本付息,公司将其作为以摊余成本计量的金融资产管理,采用实际利率法进行折价的摊销,实际利率为7.1%,制作折价摊销计算表,计算每年的摊销额。(1)做出购入时的会计处理;(2)做出计提财务费用及每年摊销折价的会计处理;(3)做出到期回收本息的会计处理;老师,需要写会计分录,谢谢解答!
宏达公司2023年1月1日,以折价1150万元购进安源煤业的债券,面值1200万元,票面利率为6%,债券期限5年,一次到期还本付息,公司将其作为以摊余成本计量的金融资产管理,采用实际利率法进行折价的摊销,实际利率为7.3%,制作折价摊销计算表,计算每年的摊销额。(1)做出购入时的会计处理;(2)做出计提财务费用及每年摊销折价的会计处理;(3)做出到期回收本息的会计处理;
公户的钱不够发工资,也不够交社保了要怎么办??
红冲发票怎么下载??北京税务局
老师医院免增值税那附加税月不用加啦吗
你好,我是个人独资企业,在申报所得税时。为什么减除费用不给扣除
老师我们医院开了1年企业所得税可以免税吗
一般纳税人
一般纳税人的,你要么按3%,要么按照9%,自己换算一下。
?们开的发票都是免税的,有一张误开成的1%的发票,增值税申报不过,你能明白我的意思吗,老师?
你好,我明白你的意思,但是你没有明白我的意思,你开了1%的,不能按照免税的来填写,这个理解吧,你再减一计税,3%销售货物,或者是9%销售货物里面填写,自己换算一下,比如你的税额是100,你填写到9%,就100除以9%,这个填写到销售额里面去。就是你需要正常交税了 如果你有进项的话,你可以认证进项,先抵扣,下一个月再开红字发票,再重新开这个进项,就进项转出。
我们往外开发票也是免税的呀选哪个税率?
进账发票是收购发票,也是免税的
你自己选择,你没有抵扣的,你就选择3%,你有抵扣的就选择9%。
哦,总而言之就是咱交税了呗
对的,是的,你当月没有发现没作废就要交
老师我的抵扣进项发票是收购发票,我要按9%税率申报吗?
可以的,可以这么做的。
能按3%申报不?
可以的,可以这么做的。
交个税率谁愿意选吗?我们进账发票是收购农产品的免税发票
如果你有进项的话,你可以认证进项,先抵扣,下一个月再开红字发票,再重新开这个进项,就进项转出。 2023-02-13 15:02
所有的操作方法都告诉你了,我知道的只有这些,如果你不想交税的话, 你可以问一下你税务局那边,我们这边是不可以的。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。