学员你好,实务中同一个客商有预付和应付可以只用一个
老师,如果暂收款项用了零余额账户用款额度支付了,本来应该用银行存款支付,不用做预算会计分录,现在用了零余额账户用款额度,预算也得做,会计分录1 借:银行存款 贷:其他应付款 会计分录2、本来应该是 借:其他应付款 贷:银行存款 这2个不用做预算会计 但现在是 借:其他应付款 贷:零余额账户用款额度 这样会计分录2就得做预算会计了,后期该怎样处理呢?
我想问一下,我们在填写资产负债表的时候,应填写应收账款,和应付账款,所以在做会计凭证的分录也最好填写应收账款,应付账款,不用预收账款和预付账款,对么
想问下如果资产负债表中的应付账款、应付账款余额是负数,在填报企业所得税季度报表的时候用不用填报到相应的正数科目里 比如应付账款是-10 填到预付账款10应收账款-10 填到 预收账款10
老师 想问一下之前代账做的资产负债表有应付、预付、应收和预收,但是明细上没有,明细只有应付和预付,像我建账的时候怎么建期初呢,如果我期初只写应付和应收的话这样和他的资产负债表期末资产总额就不一样了
老师好,我们在学习时关于往来账的科目运用是说,用了预付科目就不用应付科目,用了预收科目就不用应收科目,在实际工作中,比如有100个供应商,其中有50个先预付后来票,另50个是先来票后付款,那是不是前者用预付科目、然后一预到底,后者用应付科目呢?这样待业务发生很多时,方便对账吗
老师,每个季度平均值=期初+期末除以2。期初指的是哪个月的.比如12月份的期初是哪个
大学生打暑假工意外缴纳五险一金,对应届生身份有影响嘛,如果撤销了后期的人才政策还能申请嘛
老师现在手撕票还能不能用?
老师,在社保客户端5月申报完,为什么又会弹出费款所属期是4月的让申报,4月已经申报过了呀
贸易公司提供原料给受委托加工企业,贸易公司是否可直接对外开具发票?
云南白药集团目前的信用政策是什么?是否完善
在外地只有身份证去相应银行能不能查询
老师小规模开出建筑劳务一个点的专票需要预缴税款吗
老师,公允模式下的投房,收到租金计入其他业务收入,不用结转成本么,如果要请问分录是
3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元;全年管理费用205万元,含业务费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳税所得额;(8)该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下,看不到
那做凭证是红字好呢还是做相反的分录好呢,对账务处理会不会有影响
一般损益类是红字,其他的都是贷方