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老师,您好!请问2021年开了一张普通发票,对方单位说找不到了,后来又找到这张发票了,然后公司以前会计在2022年1月份把去年那张发票红冲 ,又重新开了一张,报1月份增值税、所得税多加了这笔收入,下面凭证是把2021年收入做了调整,现在有个问题,增值税申报表跟开票系统里面销售不一致了,一月份是红冲重新开的,请教这个需要处理吗

老师,您好!请问2021年开了一张普通发票,对方单位说找不到了,后来又找到这张发票了,然后公司以前会计在2022年1月份把去年那张发票红冲 ,又重新开了一张,报1月份增值税、所得税多加了这笔收入,下面凭证是把2021年收入做了调整,现在有个问题,增值税申报表跟开票系统里面销售不一致了,一月份是红冲重新开的,请教这个需要处理吗
2023-01-02 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-02 09:52

您好同学,咱这个红冲的发票呀,不牵扯到年度损益调整,我们直接用主营业务收入写金额写负数就可以了,在你填开红字发票的当月就可以了,不牵扯到以前年度影响的,因为这个不涉及到汇算清缴调整。

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齐红老师 解答 2023-01-02 09:52

咱们在哪个月红开的这张发票,我们就借,,应收账款贷主营业务收入,贷应交税费,应交增值税销项税额,然后金额写成负数的就可以,或者说写在相反的方向也可以的。

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快账用户6520 追问 2023-01-02 10:09

以前会计在2022年1月调整了以前的利润,那我在2022年12月怎么把这个调整做平呢

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快账用户6520 追问 2023-01-02 10:10

以前会计在2022年1月红冲重新开了发票后调整了以前的利润,那我在2022年12月怎么把这个调整做平呢

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齐红老师 解答 2023-01-02 10:11

你好,咱就把当时那个分录给反冲掉就行了,给反冲掉以后重新按照红字发票正常做一个我说的那个分录。

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快账用户6520 追问 2023-01-02 10:14

就是要在2022年12月反冲,然后做一笔负数销售分录是吧,申报12月增值税还要减去这笔金额和税额,如果把账调到1月冲,利润表要调好几个季度

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齐红老师 解答 2023-01-02 10:24

你好,这个账不要调到一月份都做,在12月份就可以,账务处理你说的没问题,

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快账用户6520 追问 2023-01-02 10:26

老师,申报增值税12月份做调整,跟开票系统金额不一致,但全年肯定一样的,这个没事吧

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齐红老师 解答 2023-01-02 10:28

你好,对,全年是一样的,就没问题了。

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快账用户6520 追问 2023-01-02 10:34

好的,谢谢老师!

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快账用户6520 追问 2023-01-02 10:36

老师,再请教问题,2022年12月我要估一部分未开票收入,这部分怎么做了,到2023年这部分再开票

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齐红老师 解答 2023-01-02 10:38

也好,跟正常的收入分录一样,只不过是没有发票,然后等到后期开了发票以后,再把这部分红冲掉就可以了,把它看成一张红色发票就行了。

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快账用户6520 追问 2023-01-02 10:44

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-02 10:46

祝您生活愉快开心 ,

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您好同学,咱这个红冲的发票呀,不牵扯到年度损益调整,我们直接用主营业务收入写金额写负数就可以了,在你填开红字发票的当月就可以了,不牵扯到以前年度影响的,因为这个不涉及到汇算清缴调整。
2023-01-02
您好,那您的财务这么处理有重大风险?您开具的专用发票还是普通发票?
2022-12-31
同学你好 直接冲减当时的交税分录就行了
2021-02-22
你好,你开了红字发票,直接红冲收入就可以的,到时候你次月申报的时候填写你的负数销售额。
2023-03-16
不是,这个冲红的记账凭证 这个发票联和记账联,都贴后面,客户退回来的这张错误的发票联贴之前蓝字后面或者是贴红字分录后面可以,这个申报是蓝字加红字去申报,这个是减掉之后去申报,要是负数话,这个直接0申报,之前有学员反馈问过税局负数话这个直接0申报了
2020-09-15
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