你好,那对方欠你们钱多少?
跟客户合作,他们没钱付货款给我们,就用房子抵货款30万,我们开了税率3%的30万的发票给客户,然后房子在我们手上了,我们把房子卖了25万,卖房子的款25万汇到了老板的卡上,这笔账,怎么做才安全?
老师好 我问下以房抵债账务处理怎么做?比如客户欠我们的钱(100万),把房子抵给我们,我们欠供应商的钱(100万),我们把房子又抵给供应商。但是不经过我们这,直接是客户把房子抵给供应商的这种情形。
老师好,请问下,我们的客户没钱回款,给了我们房子抵货款。比如房子100万,我们给客户开了100万的发票,客户给购房人开了100万的发票。但最终卖房价格为80万,折扣了20万。我们只收到了80万的钱。这个要怎么做账?
客户欠公司100万,客户是做房地产的,然后要我们给他们开发票100万,他给我们一套公寓抵货款,公寓价格是130万,那这种的话我们要怎么走账呢?
甲公司有关无形资产研发资料如下: 资料一:2019年12月31日,甲公司自行研发的一项非专利技术已达到预定可使用状态,累计研究支出800万元,累计开发支出2500万元(其中符合资本化条件的支出为2000万元),所有款项银行存款结算。该技术2020年1月 1日投入使用,预计使用5 年,直线法摊销,无残值。 资料二:2023年底,经减值测试表明该非专利技术已发生减值。可收回金额为100万元。 要求:根据上述资料编制相关会计分录(单位:万元)
生产A产品耗用10 000元;车间一般性耗用1 000元;行政部门一般性耗用1 000元。9.计算并分配本月工资费用如下:A产品生产工人工资为200 000元,B产品生产工人工资为160 000元,车间主任及技术人员工资为16 000元,行政管理人员工资为100 000元。10.月末,将本月发生的制造费用360 000元分配并结转入“生产成本”账户。按生产工人工资标准分配制造费用(需写出计算过程
2×21年1月1日,甲公司发行面值[2000000元、票面利率为6%、5年期的债券。该债券的市场利率为8%,利息于每年年初支付。该做券专门用于建造一条生产线,该生产线于2×21年2月1日开始动工,2x22年3月1日完工并达到预定可使用状态,2×22年5月1日开始正式交付使用。2×21年6月1日至2×21年10月1日,由于生产线建造过程中 发生质量问题导致该生产线停工4个月。21年22年资本化金额分别是多少
建筑公司中标项目,然后新成立的子公司,子公司资质尚未取得,母公司是否可以将项目给子公司施工,即工程款发票由子公司开给发包方,材料成本发票我开子公司的
应纳税额10090需要交多少钱
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司,有点理不清了
7、 上述所得税为155113.75元,将上述所得税费用结转本年利润; 8、 结转企业全年实现的净利润; 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积; 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
公司要注销股东联系不上了怎么办呢?
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这个有区别吗?客户欠的大于100万了。但就单独这一笔业务100万。开的发票和相关抵房合同等,都是100万
有区别的,这样的话,你的差额就做销售费用里面 需要出一个补充协议 优惠
那比如客户欠款大于100怎么处理?刚好等于这100万又怎么处理呢
借银行存款贷应收账款100, 借银行存款110 贷应收账款100,营业外收入20 不需要退钱的,
您这凭证也不平啊?110是啥?20我们等于销售折扣了,没收到钱,亏了。你做的这是啥?营业外收入?咋可能
借银行存款120 贷应收账款100,营业外收入20 不需要退钱的,
多收了人家20,不需要退钱的,你不做营业外收入做到哪个里面的。
你不是举了两个例子嘛,一个是大于100 1个是等于100,你说的是哪个是100 我这里是应收账款是100的
那就说等于100的吧,假设客户就欠我们这100,我们给他开了100的发票,结果抵房卖房最终我们只收到了80。
接银行存款80,销售费用20,贷应收账款100。
那这个,我们只有跟客户的业务合作合同,跟客户的发票,还有跟客户的购房协议。然后客户和购房人有购房协议。这些发票资料,够我们做账吧?销售费用这块,我们也没有单独的发票,可以吗
你好,出一个委托书的,委托收房子的人付款的证明,然后你们在合同里面补充一个给对方的优惠。
就是必须要在合同里体现这20的优惠?然后有了以上这些资料,这个“销售费用”就可以不需要发票是吗?
你好 是的,是这么做的。