直接按照一般纳税人的来做。
我七月,八月份的那个增值税问下是在大厅申报还是大厅给我们申报还是我自己在电子税务局申报,因为之前小规模不是七八九,十月份才报增值税吗?现在我九月份成为了一般,那是我十月份报九月份的一般纳税,但是七八月份那个小规模那个税到底该怎么报?
老师,我们公司是8月份起从一般纳税人正式变更为小规模纳税人了,那么我9月报税的时候需要报8月的增值税吗? 还有10月的时候直接季报
老师请问就是代账公司申报九月增值税时没有申报无票收入,九月的时候公司又是小规模纳税人,十月份变成一般纳税人了,那申报十月的增值税时,要怎么弄,还是直接去调整九月的增值税
老师我公司在三月份是小规模四月变的一般纳税人,在三月份发票开错税率是1个点,四月份作废开税点是九,怎么申报增值税报表
老师,公司10月份的时候还是小规模纳税人,11月份开始成为一般纳税人了,还需要申报9-10月的增值税季报嘛?
老师你好,我们公司2022年支付办公室维修费用,费用20000元,当年对方公司开具增值税专用发票给我们,我们也支付了20000元款项并且进行了进项抵扣,2024年我们发现,当时维修费工程量多算了一部分,合计金额5000元,现在需要解决这件事,请问老师财务应该怎么处理?
市场竞争视角写财务风险论文框架
储户于2020年5月10日开户存入整存整取定期存款50 000元现金,存期3年。挂牌3年期存款利率为4.25%。2020年11月10日储户要求取款20 000元,其余续存。当日银行挂牌活期储蓄存款利率3.05%。 要求: 1)计算储户取款时银行应支付的利息是多少元?(计算结果保留到分位) 2)编制储户取款时的会计分录
宏达公司2023年1月1日,以折价1150万元购进安源煤业的债券,面值1200万元,票面利率为6%,债券期限5年,一次到期还本付息,公司将其作为以摊余成本计量的金融资产管理,采用实际利率法进行折价的摊销,实际利率为7.1%,制作折价摊销计算表,计算每年的摊销额。(1)做出购入时的会计处理;(2)做出计提财务费用及每年摊销折价的会计处理;(3)做出到期回收本息的会计处理;老师,需要写会计分录,谢谢解答!
宏达公司2023年1月1日,以折价1150万元购进安源煤业的债券,面值1200万元,票面利率为6%,债券期限5年,一次到期还本付息,公司将其作为以摊余成本计量的金融资产管理,采用实际利率法进行折价的摊销,实际利率为7.3%,制作折价摊销计算表,计算每年的摊销额。(1)做出购入时的会计处理;(2)做出计提财务费用及每年摊销折价的会计处理;(3)做出到期回收本息的会计处理;
公户的钱不够发工资,也不够交社保了要怎么办??
红冲发票怎么下载??北京税务局
老师医院免增值税那附加税月不用加啦吗
你好,我是个人独资企业,在申报所得税时。为什么减除费用不给扣除
老师我们医院开了1年企业所得税可以免税吗
直接在十月加上九月未申报的无票收入吗
你好,以后这个不需要开发票了吗?如果是的话可以的。
老师,我们公司新买过来的公司原先一直是服务行业的,增值税就一直都是服务费,我们公司九月将其买过来,主要用于直播卖货,收入也来源于此,但税种还没调整,我问了一下之前财务,她说因为我们没有货款的进项,因为我的货款都是不开发票的,我们现在的进项发票都是服务费,这种情况下我需要去税种调整吗,这个现在调整也是十一月生效吧
好你只需要增加一个服务类的就可以的。
老师,是不是误解我意思了,公司买过来之前就都是服务类,现在我们买过来主要是直播卖货
你好,你的税种现在是销售货物的,没有服务的,你增加一个税种认定有问题吗?
现在的税种都是服务类的,现在我们的主营是直播卖货,但是供应商不给开货物进项发票,我们现在只有服务费的进项发票,这种情况该怎么处理,一个公司主营收入来自于货物,进项都是服务费会不会有问题
你好,实际你们是购入然后再销售出去吗?
是的,供应商那边代发,我们会支付货款,但是供应商不给开票
你看一下你的营业执照里面有这个经营范围吗? 有的话增加,但是你没有发票的成本费用不可以抵扣所得税。
这是我在国家企业信息网查到的经营范围
在你销售的那些产品在不在这范围里面。里面有销售产品的范围啊。
那我直接新增一个销售货物的税种就可以了吗,我抵扣的进项都是服务类,没有货物类会不会有啥影响呀
可以的,没有发生的,没有关系。
没有发生的是什么意思,就现在我们公司就是销售货物为主,是肯定要进行税种调整的对吗,不然会有问题的吧
是抵扣的都是服务类的,然后你服务类的没有对应的收入,如果你有对应的收入的话,你这样的话不就多交税啦。
老师你的意思是因为我没有购买货物的进项,如果我有服务费相应的收入,就会多交税,是这个意思吗?还有我刚刚上面说的那种情况是不是一定要去做税种调整,不然就是不正确的
是的是的,需要增加的,要不你申报增值税的时候申报表。