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请问老师,我们公司之前是小规模纳税人收了一张专票没有计提进项税,现在成为一般纳税人的时候那张专票又抵扣了,请问之前没有计提的进项税怎么做分录呐?

2022-11-08 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-08 10:51

同学你好 这个不能抵扣 你转出就可以

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快账用户8205 追问 2022-11-08 10:52

我打电话问过税务局的,可以抵扣的

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齐红老师 解答 2022-11-08 10:54

同学你好 税局让你们抵扣?我们这里小规模时期收到的进项升级成为一般纳税人之后不能抵扣

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快账用户8205 追问 2022-11-08 10:55

对的,打过电话问过的

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齐红老师 解答 2022-11-08 10:56

那你就直接勾选抵扣

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相关问题讨论
同学你好 这个不能抵扣 你转出就可以
2022-11-08
你好,小规模期间你有收入吗?如果有收入的话,把它进项转出就可以的 在增值税附表二里面做进项转出。
2022-05-04
您好,您将计入成本费用部分的进项税。借应交税费应交增值税(进项税)借成本或费用(红字)
2020-12-03
同学您好,你好, 是不可以的,要名正言顺才能抵的
2023-07-27
借成本费用类科目,贷进项税额转出。
2024-01-12
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