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4月没有收到成本票 付款是做错分录 借主营业务成本贷银行存款,然后6月收到发票又做成了 借主营业务成本 贷预付账款,以为四月已经计提了预付其实没有,现在10.28发现,怎么才能冲掉多记的成本,把预付加进去,怎么做分录

2022-10-28 17:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-28 18:02

借应付帐款借主营业务成本负数

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快账用户4801 追问 2022-10-28 18:04

那预付账款冲的怎么办

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快账用户4801 追问 2022-10-28 18:05

现在预付没计提,但是冲了预付,不是应该计提一笔嘛?

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齐红老师 解答 2022-10-28 18:11

我打错了,借预付账款,借主营业务成本负数。

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快账用户4801 追问 2022-10-28 18:20

借预付账款 贷主要业务成本吗?

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齐红老师 解答 2022-10-28 18:24

你好是的,是这么做的。

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借应付帐款借主营业务成本负数
2022-10-28
同学,您好!正确分录如下: 付款未收票 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票 借:主营业务成本 贷:预付账款 希望可以帮到你,可以的话,麻烦给个五星好评,谢谢。
2022-07-06
你好,你的收入在几月份做的,因为你做了两个成本,其中有一个重复了。
2023-06-08
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2022-07-18
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