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老师您好,之前9月挂了应付账款/暂估应付账款 会计分录为: 借 原材料 100 应交增值税/未交增值税/待认证进项税额 13 贷 应付账款/暂估应付账款 113 在10月份支付了该笔货款,此时的账务处理应该怎么做呢?

2022-10-20 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-20 10:35

你好 借应付账款 贷银行存款

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快账用户4790 追问 2022-10-20 10:39

老师,我们不需要从暂估款转到确认应付账款吗?

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齐红老师 解答 2022-10-20 10:41

你好,学员,不需要从暂估款转到确认应付账款吗? 不用的

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快账用户4790 追问 2022-10-20 10:48

老师那之前票没到暂估的进项税额比实际票上多了0.01分,这个直接红冲掉就可以了吗?

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齐红老师 解答 2022-10-20 11:00

可以的,学员,没事的,这个

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