借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证税额 借:成本费用类科目 贷:应交税费-增值税-进项转出
老师,请问当月认证了增值税发票,会计分录应该是不是这样 借:应交税费-应交增值税进项税额 贷:应交税费-应交增值税待认证进项 还是就是当时有销项税额,需要做进项税额转出吗,怎么做账?
老师你好,进项税额转出会计分录是怎样做的?之前进项是挂在待认证税额,分录应该怎样做?
老师你好,进项税额转出会计分录是怎样做的?之前进项是挂在待认证税额,分录应该怎样做?
老师医院免增值税那附加税月不用加啦吗
你好,我是个人独资企业,在申报所得税时。为什么减除费用不给扣除
老师我们医院开了1年企业所得税可以免税吗
老师。就是新成立的医院有三年免税吗
新开账户,个人转账到公司账户支付手续费,怎么做账
老师,你这样表述我还是没理解,为什么客户承担的差旅费要算合同取得成本哦
嗯嗯,老师,是不理解,客户陈不承担差旅费有什么影响呢,客户承担差旅费费用就要算在合同取得成本里
老师。是在合同取得成本的书上,说差旅费如果对方承担,可以算进合同取得成本的金额,不明白为什么哦
老师,请问客户承担的差旅费为什么可以算增量成本呢
老师,我们是做酒店住宿的,有一笔卫生环境检测费1500元,请问一下,这笔环境检测费计入管理费用-办公费还是计入主营业务成本?到底还是计入哪个会计科目比较合适?
待认证是转到应交税费-增值税-进项,还是进项转出???
你要先认证的话就那样做,不认证,直接转成本费用
老师,我发票没有勾选,但是再申报增值税的时候填了进项转出税额,那我还需要更正申报的吗?
是的,没有勾选就不能做进项转出的。
老师但是那个增值税申报表我填了数上去,但是勾选系统我没有勾选发票?
不能那么处理,更正申报就是了
更正申报的话,那个月不是要退税的吗?
可以退也可以抵减以后月份交的呀
怎样抵减以后月份交的,我二月份的申报表,现在才发现错误,系统会自动抵减的吗?
不会自动抵减的,你要在申报表中填