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老师你好,进项税额转出会计分录是怎样做的?之前进项是挂在待认证税额,分录应该怎样做?

2022-09-07 16:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-07 16:25

借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证税额 借:成本费用类科目 贷:应交税费-增值税-进项转出

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快账用户4072 追问 2022-09-07 16:26

待认证是转到应交税费-增值税-进项,还是进项转出???

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齐红老师 解答 2022-09-07 16:30

你要先认证的话就那样做,不认证,直接转成本费用

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快账用户4072 追问 2022-09-07 16:33

老师,我发票没有勾选,但是再申报增值税的时候填了进项转出税额,那我还需要更正申报的吗?

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齐红老师 解答 2022-09-07 16:38

是的,没有勾选就不能做进项转出的。

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快账用户4072 追问 2022-09-07 16:41

老师但是那个增值税申报表我填了数上去,但是勾选系统我没有勾选发票?

老师但是那个增值税申报表我填了数上去,但是勾选系统我没有勾选发票?
老师但是那个增值税申报表我填了数上去,但是勾选系统我没有勾选发票?
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齐红老师 解答 2022-09-07 16:43

不能那么处理,更正申报就是了

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快账用户4072 追问 2022-09-07 16:44

更正申报的话,那个月不是要退税的吗?

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齐红老师 解答 2022-09-07 16:46

可以退也可以抵减以后月份交的呀

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快账用户4072 追问 2022-09-07 16:48

怎样抵减以后月份交的,我二月份的申报表,现在才发现错误,系统会自动抵减的吗?

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齐红老师 解答 2022-09-07 16:52

不会自动抵减的,你要在申报表中填

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借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证税额 借:成本费用类科目 贷:应交税费-增值税-进项转出
2022-09-07
借应交税费应交增值税进项税 贷待认证税额 借管理费用/原材料/库存商品 贷进项转出
2022-09-02
你好,是什么原因导致的进项税额转出呢? 
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