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我是制造行业,请问老师我单位原来有内外两套账套,现在要合并成一套账,是从今年1月初建设的新账套,库存起初数都是按照认账发票进项剩余的原材料弄的期初数,那我内账里的原材料剩余数怎么办呢?也入不到新账套里呢。内账和外账的各种品 原材料金额不一样,有的内账原材料那的时候没要进项发票,有的外账原材料没消耗没,但是内账里没有了 内账原材料买的时候没有进项发票

2022-08-12 18:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-12 20:18

同学你好 如果准备规范,没有发票的可以入账,年底汇算清缴时调增就可以。以后再购买货物时一定要取得发票。这样以后就顺畅了。

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快账用户4574 追问 2022-08-12 20:21

谢谢老师,请问怎么能有问题就能找到您来请教呢?答疑解惑的老师都是随机的么

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齐红老师 解答 2022-08-12 20:25

  可以@立峰老师(就是我),标明找我,别的老师不要回答,就可以了。哈哈 一般晚上时间多一些

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快账用户4574 追问 2022-08-12 20:26

@立峰老师哦哦好的,感觉老师您解答的很专业

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齐红老师 解答 2022-08-12 20:28

  好的,客气了,经常做这些实际操作的指导业务。   

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快账用户4574 追问 2022-08-12 20:29

@立峰老师好的谢谢老师以后就找老师您了

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齐红老师 解答 2022-08-12 20:30

好的,客气了。能帮到你很高兴。

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同学你好 如果准备规范,没有发票的可以入账,年底汇算清缴时调增就可以。以后再购买货物时一定要取得发票。这样以后就顺畅了。
2022-08-12
你好;   你先盘点; 盘点后 在 按照外账的数据    延续来补做进去 ;   内账  原材料与你外账的数据不对吗  
2022-08-12
您好!九月未销售为什么要多结转成本呢?成本是销售多少结转多少哦
2021-10-28
首先啊,你没有相关的一个发票,或者是没有相关的一个进出口的一个完税凭证,那么税务局他不认可,这是正常的,你的原材料明细账和库存商品明细账就直接是根据你做完账之后导出的明细账来处理的。
2022-05-10
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