首先确认一下这两个人年终汇算的时候选择的是哪个单位主体进行汇缴的,如果选择的是你们公司的话,应该有你们来进行申报,无法删除。
地区,四川成都。我们是一般纳税人,行业是装卸搬运服务,接到专管员电话,说有人投诉个税申报收入不符,(此员工于2021年5月离职,可个税申报截止到2021年八月还在申报)目前已更正个税申报从2021年5月至8月,删除了此人的个税申报信息。把更正好的信息交给了专管员,专管员说,还需要财务的冲销凭证和更正资料确定你已在财务上更正,还需要看一下损益表。这现在该怎么去更正账务冲销凭证呢?此员工5月至8月的工资为两万多。
你好,我公司由于有两个人的个个所得税申报,他另外有公司也有申报,用了那个5000元的申报额,我更正申报时,他做了个人年终汇算,我现在需要去前台更正申报,需要带什么文件或者资料过去申报?现在网上通不过,说那两个人已经做了年终总汇,我该怎么处理比较适合?
请问老师有个问题想问一下,我单位2021年个人所得税申报表已经申报了,并且已经计入当期成本,只不过实发工资没有发放,因为单位没有钱支付,现在有个员工不愿意申报2021年汇兑清缴明细表,因为需要缴纳个税,专管员让我去大厅更改申报,我已经更改过来了,不过牵涉跨年度申报牵涉年报问题我想问账务怎么处理牵涉利润分配.以前年度损益调整还有应付职工薪酬,那账务怎么处理,我把工资表发给你一下,应付工资科目明细怎么做/,
老师好,有个员工去年7月从我公司领取薪资,我从7月开始给他报个税,他之前的公司当月也给他申报了一笔收入,但是没实际发放,现在他做汇算清缴的时候点提交,其他收入都是正常的,就那一笔其他公司申报的变红了,这个要怎么处理呢
老师好,有个员工去年7月从我公司领取薪资,我从7月开始给他报个税,他之前的公司当月也给他申报了一笔收入,但是没实际发放,现在他做汇算清缴的时候点提交,其他收入都是正常的,就那一笔其他公司申报的变红了,这个要怎么处理呢
你好,金蝶的销售退货单在哪里可以查看呢
填制基本成产成本明细账时需不需要填写期末从制造费用转入的基本成产成本的金额
三供一业有多个央企委托我们,有要开发票的,这发票怎么做账
以银行存款175 000元购买设备,设备已安装完成。用借贷记账法分录
老师,您好,社保费多计提了,个人医疗部分余额在贷方,如何冲回才能平账,分录要怎么做
1.恒佳有限责任公司2023年1月份发生下列经济业务 (1) 1日,收到A公司投资款100000元存入银行。 (2) 1日,收到B公司投入全新固定资产200000元交付使用。 (3)3日,向银行借入款项20)0 000元存入银行,期限为3个月, (4) 4日,C公司以专利权投入本企业,价值为150000元。 (5)11日,向银行借入期限为12年的款项500000元存入银行。 (6)15日,以银行存款归还3年前借入的400000元的款项。 (7) 18日,购入全新生产设备一台,买价为100 000元,增值税进项税额 为13000元,包装运杂费等为3000元,款项尚未支付,设备直接交付使用。 (8)20日,以银行存款向M工厂预付材料款40000元。 (9) 22日,购入甲材料940千克,单价为100元/千克,增值税税率为13% 款项以银行存款支付50000元,其余暂欠,材料尚在运输途中。 (10)23日,上述购入的材料今日到达,经验收全部入库。 要求:编制会计分录。
老师您好,去年12月企业购了一台新能源的车免税的,发票上的价税合计是251900,这家企业是为了买车注册的,钱是法人在银行贷款购买的,暂不打算经营,这笔钱放入企业固定资产中,为什么还有折旧费用?这比费用不交可以吗?是否有税,后面的怎么做账呀?现在用着好会计做账
不足一元不交税,但是增值税表上显示0.28的税了,我上个月已经提前结转未交增值税了,借:转出未交增值税,代:未交增值税,,我实际相当于没有交,我就做了个,借,未交增值税,代,营业外收入
不足一元不征税,增值税报表上显示0.28,实际没有交,怎么做会计分录,我已经结转未交增值税了
不足一元不交增值税会计分录,增值税报表上显示0.28元,但实际没有交
他们是另一间单位主体进行申报了,因为当时他们另有公司买有社保,因为跨省的原因,我这边也有买了社保,我也帮他申报了,造成他年终汇缴不了,我申正申报启动时,他们又办退了个人所得税年终汇缴,然后他们都通过了
我现在就是更正不了,现在要怎么处理适合?
这种情况建议去税务大厅进行处理,需要人工调整一下。
那我需要带什么资料过去?
带着营业执照,公章和办税人员身份证。
好的,谢谢你,那我先带份营业执照的复印件,公章和身份证过去,看看要怎么处理,申报表申报不上去,要打出来吗?打出来的话,好像字太细了,看不到
不需要打印申报表,带着申报不成功的图片过去就可以,到时候让办理的人员看一下
好的,谢谢你
不客气,祝工作顺利。