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老师,分公司注销时,欠法人钱,其他应付款贷方余额34000未分配利润借方余额3326,请问做注销申报时其他应付款需要调增吗?转入实收资本可以吗?转入的话需要缴税吗?不转到实收资本有什么好的处理方法没有?

2022-04-26 16:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-26 16:34

你好,其他应付款要清理,账面有资金还给法人,无已经要做无票收入,申报纳税,不能转实收资本,实收资本的余额也要退给股东

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你好,其他应付款要清理,账面有资金还给法人,无已经要做无票收入,申报纳税,不能转实收资本,实收资本的余额也要退给股东
2022-04-26
借:实收资本34000 贷:未分配利润34000
2022-04-26
你好,简易注销的话不用调整的,它不影响。一般注销的话,税管员会要求你直接把其他应付款和利润分配未分配利润直接对冲的。
2022-04-26
借利润分配应付利润贷应付利润, 借应付利润贷银行,应交税费个税, 借应交税费个税贷银行 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润 做这一个,这个是分红的。
2023-07-12
同学你好 需要交印花税 按照注册资本的金额乘以印花税税率交印花税
2021-03-18
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