普票不能抵扣进项的税的哈
我们是绿化公司一般纳税人,请问从农民那点购买的的苗木,开的免税普票给我们,请问一下我们可以按9个点抵扣进项不?
老师您好 :A公司是农资企业 ,收到由B公司 支付到A公司的农户补贴款。(化肥补贴款每吨1000元 )。实际业务是A公司销售化肥给农户3500元一吨, 农户实际支付2500元一吨 ,每吨1000元是由财政补贴的项目公司 B公司支付给A公司的。那增值税和企业所得税 ,和其他税种有减免吗 ?A公司是小规模纳税人 。此项目每吨1000元的补贴款,发票开给B公司 。开票金额 4603440 元。数量是4603.44吨。农户自筹款2500元一吨 ,不用开发票 。
一般纳税人购买农药和化肥用于种地,收到普票显示农药免税,化肥征9%的税,化肥可抵扣销项税吗
农民合作社,一般纳税人,现在的企业所得税有没有减免优惠政策呢?是购买农产品直接进行销售。另外,自产自销的农产品,是需要做种植成本吗?例如种植人工,农药化肥的购买。如果是销售合作社社员的自种产品,成本是不是就是社员找税局开的票?家庭农村能不能成为社员?可不可以给合作社开票?开的票适用于现在的免税政策的吗?
老师现在手撕票还能不能用?
老师,在社保客户端5月申报完,为什么又会弹出费款所属期是4月的让申报,4月已经申报过了呀
贸易公司提供原料给受委托加工企业,贸易公司是否可直接对外开具发票?
云南白药集团目前的信用政策是什么?是否完善
在外地只有身份证去相应银行能不能查询
老师小规模开出建筑劳务一个点的专票需要预缴税款吗
老师,公允模式下的投房,收到租金计入其他业务收入,不用结转成本么,如果要请问分录是
3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元;全年管理费用205万元,含业务费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳税所得额;(8)该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下,看不到
3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元;全年管理费用205万元,含业务费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳税所得额;(8)该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下,看不到
3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元;全年管理费用205万元,含业务费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳税所得额;(8)该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下,看不到
那可以让这家公司开一张农药免税普票和化肥专票吗
叫他开化肥的专票,免税的抵扣不了
可以让他分开开?那对他们免税政策有影响吗
影响他们享受免税政策吗
不影响的呀,他们本来开的就是9%,就是按9%交税的呀