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我公司符合增值税加记抵扣,我在附表4里面填了加记的10%进项税额,可是在主表里面不显示这个加记的10%的进项税额吗

2022-03-14 14:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-14 14:07

您好 请问本期需要缴纳增值税

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快账用户4267 追问 2022-03-14 14:09

不需要缴纳增值税

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齐红老师 解答 2022-03-14 14:09

不需要缴纳增值税 主表不需要填写体现

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快账用户4267 追问 2022-03-14 14:11

只需要在附表4里面填写,然后主表里面的数据就相当于是正常计算的进项和销项税吗?需要交税的时候主表才会把加记10%这个数据体现出来吗

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齐红老师 解答 2022-03-14 14:15

需要缴纳增值税的时候才填附表四本期实际抵减额栏次跟主表 您可以看看填写说明 https://m.sohu.com/a/314301316_701095

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您好 请问本期需要缴纳增值税
2022-03-14
你好,就是在19栏里面的是这么做的。
2022-03-21
不可以抵扣增值税的,他是普通发票。
2021-10-12
您好,以前申报正常还是首次申报;如果符合条件,一般会带在主表带出加计抵减10%。
2022-05-09
 你好; 你是现代服务加计扣除要享受是吗 ; 那你要主表体现数据的  
2022-10-20
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