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我根据对方的科目汇总表录入数据,产生的资产负债表和对方提供的资产负债表差应付账款,科目汇总表显示应付账款借方是1187元,对方的资产负债表这笔变成预付账款,我的资产负债表这笔是应付账款-1800,现在我们的资产负债表不一样怎么处理?

2022-02-15 11:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-15 11:27

你好,那对方的预付账款金额是多少

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快账用户7427 追问 2022-02-15 11:31

都是1187,就是应付账款借方1187,对方资产负债表是预付账款1187,我生成资产负债表是应付账款-1187,我们两个资产负债表就相差1187,我现在怎么处理,电子税务局申报的数据是对方资产负债表

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齐红老师 解答 2022-02-15 11:46

你好,相当于是会计备抵科目问题,你要把生成的资产负债表跟对方一致,需要修改你财务软件的公式,不会的话,联系一下财务软件的技术人员

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你好,那对方的预付账款金额是多少
2022-02-15
同学你好 你这个往来不对吧 负数你要转到对应科目正数
2022-02-15
你好,这是对往来科目的重分类,实质重于形式原则,不做重分类个别科目期末会出现负数余额
2022-05-13
你好这个取得是科目余额表那个期末余额 明细对应 你看预付借方有哪些,和应付借方相加去填写,你要是看明细账那这个找出来明细期末数为借方的 只需要找出来期末数为借方 期末余额
2021-06-29
你好,应付账款为借方20万就应当在预付账款填写20万,而不是调成应付账款负20万的
2020-01-08
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