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老师!21年12月有供应商开来的红字专用发票!代理公司没在账务上处理!12月的增值税申报表上是体现扣减了!22年1月的账应该怎样调?求分录解!还有12 月少提的印花税分录是怎么做?

2022-02-11 19:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-11 19:23

同学你好 是什么会计准则

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快账用户8461 追问 2022-02-11 20:38

小企业会计准则

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齐红老师 解答 2022-02-11 20:42

直接原分录负数红冲 2.补计提 借利润分配未分配利润 贷应交税费印花税

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同学你好 是什么会计准则
2022-02-11
你好 ;   补做账; 你开红字信息表出去了吗 ? 之前 你12月 之前应该就有做分录的。 之前分录怎么挂的。我看看怎么红冲  
2022-02-16
同学你好 这个直接补计提就可以
2022-03-18
同学你好,是这样理解的,尽管这个业务确实属于去年的业务。但是。不一定非得调整去年的数据。或者说非的做 以前年度损益科目。我给你说一下
2023-10-22
你好 ; 按你实际开票的金额来报税  ;除非你所属期内开了负数发票 ;才需要去减去负数发票金额的 
2023-02-06
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