你好,你收12月的费用,送1个,实际是13个的费用,你要把12个月费用/13.再算每个月的收入.
商业管理公司,是区政府旗下子公司,国企,受托管理分公司的房产,维修,装潢,还有安装燃气这些,金额不小,目前有针对工人的宿舍,还有商铺 问题1对于宿舍这块,我们是按月几百块,有短租有长租,根据工头需要,我们还有个浴室,充值水费洗澡,房产也不是自己的,只负责管理,租房子一般都是收几个月房租,票开的不一定及时,那么这块收入我怎么账务处理,增值税和企业所得税怎么申报?收入需要分月确认吗?增值税根据开票来,还是合同分批确认来?企业所得税尼?代收的水电费我计入啥收入明细科目,怎么缴税?公摊费用定额的,一年120.这个收入我怎么计入明细科目?怎么开票?增值税企业所得税怎么报?增值税几个点啥明目? 问题2还有商铺,商铺有合同一出租租几年,前几年免租,后面有收入,但现在不一定交,那么这个收入各年怎么确认,企业所得税增值税怎么报?我们租人家的成本票我们能及时取得?因为亏损居多?这个收入要是平摊到每年,要是造成缴税咋办?代收的水电费开啥票?
老师,我2020年12月份收到2021年全年的物业费收入12000,开具普通发票,做账走预收账款借银行存款 贷;预收账款,2021年1月份开始按月确认收入,但是报税我2020年四季度就得报增值税,这样就会有差额,老师我这么做账对吗、这个差额怎么办啊
请问老师,商管公司经营房屋出租和转售水电费业务。当月费用一般是次月开票收款,那12月的费用发票跨年到明年1月开票收款。会计做账是否可以按发票把12月收入做到明年1月,和企业所得税一致。我看到学堂平台有这样的小知识点也这样说了,但这样会不会违背全责发生制原则,我理解的是12月先做未开票收入申报增值税,所得税也计提在当年。之前那样有无税务风险,麻烦老师了
每月末确认租金收入当中,前两个月贷方没有应交税费我能理解,为何接下来的几个月也没有? 我自己的想法是 后面几个月的分录是 借:预收账款——乙公司 11300 贷:其他业务收入 10000 应交税费——应交增值税(销项税额) 1300 然后(3) 借:银行存款 45200 贷:预收账款——一公司 45200 难道要实际收到钱才能缴纳增值税?还请老师解惑
我们是物业公司,预收12个月物业费,增送一个月物业费,做账:借银行存款12管理费用1 贷预收账款13,确认增值税收入的时候,是以13个月的收入初除12,分摊到每个月结转收入,这样就会造成收入虚增,实际并没有收到13个月的物业费,这个怎么处理呀?企业所得税收入和增值税收入的计税依据不同怎么处理?问的老师,老师让预收按12个月记账,管理费用按12/13来确认,那我每个月还得计算一个管理费用,去保证所得税增值税基础一致?我有点不理解
你好,金蝶的销售退货单在哪里可以查看呢
填制基本成产成本明细账时需不需要填写期末从制造费用转入的基本成产成本的金额
三供一业有多个央企委托我们,有要开发票的,这发票怎么做账
以银行存款175 000元购买设备,设备已安装完成。用借贷记账法分录
老师,您好,社保费多计提了,个人医疗部分余额在贷方,如何冲回才能平账,分录要怎么做
1.恒佳有限责任公司2023年1月份发生下列经济业务 (1) 1日,收到A公司投资款100000元存入银行。 (2) 1日,收到B公司投入全新固定资产200000元交付使用。 (3)3日,向银行借入款项20)0 000元存入银行,期限为3个月, (4) 4日,C公司以专利权投入本企业,价值为150000元。 (5)11日,向银行借入期限为12年的款项500000元存入银行。 (6)15日,以银行存款归还3年前借入的400000元的款项。 (7) 18日,购入全新生产设备一台,买价为100 000元,增值税进项税额 为13000元,包装运杂费等为3000元,款项尚未支付,设备直接交付使用。 (8)20日,以银行存款向M工厂预付材料款40000元。 (9) 22日,购入甲材料940千克,单价为100元/千克,增值税税率为13% 款项以银行存款支付50000元,其余暂欠,材料尚在运输途中。 (10)23日,上述购入的材料今日到达,经验收全部入库。 要求:编制会计分录。
老师您好,去年12月企业购了一台新能源的车免税的,发票上的价税合计是251900,这家企业是为了买车注册的,钱是法人在银行贷款购买的,暂不打算经营,这笔钱放入企业固定资产中,为什么还有折旧费用?这比费用不交可以吗?是否有税,后面的怎么做账呀?现在用着好会计做账
不足一元不交税,但是增值税表上显示0.28的税了,我上个月已经提前结转未交增值税了,借:转出未交增值税,代:未交增值税,,我实际相当于没有交,我就做了个,借,未交增值税,代,营业外收入
不足一元不征税,增值税报表上显示0.28,实际没有交,怎么做会计分录,我已经结转未交增值税了
不足一元不交增值税会计分录,增值税报表上显示0.28元,但实际没有交
可是我预收账款计入的是13个月的金额呀,我每个月是以预收来结转的,预收里面就是13个月的
你好,你预收的分录错了,预收怎么会有管理费用呢.
我收物业费,借银行存款12管理费用优惠1,贷预收账款13
为了提现我收物业费赠送优惠了多少
你好,不是那么做的哈, 借:银行存款 12 贷:预收账款 12 每个月确认收入 12/13
那我账上体现不出来优惠金额了
你好,账上是按实际的来的啊,你摘要说明就可以了.你收钱的摘要注明
摘要上写还是不是好统计
你摘要上写了,明细账上就会看得出来的.你实际没发生的费用,不能做账科目上去的
而且今年优惠一个月,明年就会少收一个月,而且不是户户都优惠
如果今年除以13,那明天收到的钱除以11?就不是很好结转
你好,你把优惠的那部人员人汇总就可以的.