你好,这个需要看你们老板,要是看懂权责发生制 那就按权责发生制,一般是看不懂的,这样就可以用收付实现制出报表给老板
老师 想问一下 我刚来一个公司 她们的账一直是代理记账公司在做 我发现她们的科目余额表 应收账款和应付账款挂了好多账 但是事实上 负责的人说那些应收应付不存在 都是结清了 有哪些原因因素 会导致应收和应付会一直挂账呢
老师,麻烦说一下这种公司的账怎么做? 有三种业务,1、纯设计—收设计费,2、帮人设计包装图样,不收设计费,以生产纸盒子的方式发货赚钱,3、文案策划 现状:有三个公司相互之间有开票的业务往来。只有一个流水账很乱而且不全。没有专门做应收应付的账,做的乱,数不准。还有就是固定资产也没有入账,说是以前公司的直接拿来用的。 要做公司的内账,还要负责开票, 这种公司的账怎么做啊?
在做一个企业的内账,用收付实现制核算不挂账好,还是权责发生制挂账好,有很多散乱的收支,挂账的话太乱
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司,有点理不清了
7、 上述所得税为155113.75元,将上述所得税费用结转本年利润; 8、 结转企业全年实现的净利润; 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积; 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
公司要注销股东联系不上了怎么办呢?
个人灵活就业社保交多少钱
个体户要注销联系不上合伙人了怎么办
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?不是过其他应付核算吗?代付代收的情况:代付款购买时:借:其他应付款-B公司贷:银行A公司还款时:借:银行存款贷:其他应付款-B公司,然后摘要备注清楚代收代付,麻烦详细看一下,是不是这样子做?
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?
东方公司为增值税一般纳税人工业企业,2023年月12月份发生下列业务,要求写出会计分录: 1、 因对外投资收到投资单位分来的投资利润220000元,存入银行; 2、 取得罚款收入3000元,存入银行; 3、 向希望工程捐赠人民币150000元,款项已通过银行支付; 4、 月末将收入类账户结转本年利润,其中:主营业务收入1050000元,其他业务收入50000元,投资收益220000元,营业外收入30000元; 5、 月末将费用类账户结转本年利润,其中:主营业务成本510000元,税金及附加1547元,其他业务支出30238元,管理费用18760元,账务费用4000元,销售费用15000元,营业外支出150000元; 6、 所得税率25%,根据上述资料计算企业应交的所得税
老师,我们是地毯、浴巾、浴袍销售的,有进货,也有销售出去产生的快递费,请问一下快递费怎么计入哪个会计科目?进货时产生的快递费计入库存然后结转成本,销售时产生的快递费计入销售费用-快递费是吧?
内账就是为老板服务,这个只要是满足老板需求就可以,咋做都可以
举例给一个公司开发票上月开的10万,收到存款20万,下月又开发票30万,我不想挂账,怎么做分录呢
不看开发票,你不挂账,按收付实现制做账话,借银行20万,贷主营业务收入,开发票不做账,只有收到钱才做收入
收付实现制反映不出来,欠别人多少钱,别人欠自己多少钱吗
你想看出来可以发货挂 借应收 贷库存商品,供应商送货没有付款,借库存商品 贷应付账款
只看货物和钱,不看发票,是这样吗
是的,内账是不看发票这个
还有一种其他往来款,收到一笔钱我也不知道是什么,是挂其他应付还是计入什么费用或收入呢
不确定先挂往来,挂其他应付 确定再处理
职工工资当月发的往期几个月的工资,是用收付实现制还是权责发生制好呢
你统一,看你老板收入按收付实现制,那这个支出也按收付实现制做
那当月的工资还需要计提吗,还是等实际发放的时候在入账
实际发生去做账,不需要计提了
当月发放的前几个月的工资就计入管理费用吗,然后属于当月的工资先不管等发的时候在入账计入管理费用,对吗老师
是,收付实现制做账就是发生直接做费用不计提