同学你好,可以这样操作,但是在最后一个月必须是31号为结账日
月末,会计小张复核公司账簿发现,20197月15日至31日的运输费5000元(运输费系为销售货物发生的运费)已实际发生,但由于运输公司未开具发票给公司,因此小张未入账。但实际上,该运输费已在7月发生,所以小张应该做如下会计分录: 借:销售费用 5000 贷:应付账款 5000 如果费用实际发生的话可以按期间计提,但有一个问题,在2020.5.31汇算清缴前一定要取得相关凭证依据,可以不做所得税前调整,这时这张发票开时间是2020年2月开了,那这个新开的这张发票是要放回2019.7月的记账凭证中吗,还是如何放置处理
老师阿,我们是武汉的公司,在义乌有工程项目,是这样的:今年六月份以前在义乌的个税按核定的千分之五交的,从六月份开始武汉税务局要求我们改成全员全额申报,当时申报个税的人员入职时间我填的是六月一号,实际好早入职了,导致前面的累计扣除费用没享受到,多交了个税,这个咋解决。现在才想到这个问题,9月份的个税还没报,那这个月我能把入职时间改为实际的时间吧!老师如何认为的。
为了月末提前结账,我司决定每月的26号至下个月的25号为公司的会计期间,相关的成本费用也按此期间核算。税务局是以每月30或者31号为一个会计期间,那么我们26号-31号之间发生的销售计入下个月份税务局是否认可,这样是否存在偷漏税?需要向国税局备案吗?
A注册会计师正在对X股份有限公司2012年度财务报表进行审计。公司为一般纳税人增值税率17%。为了确定X公司的销售业务是否记录在恰当的会计期间,决定对销售进行截止测试。截至测试的简化审计工作底稿如下。销售成本发票日销售收入计入销售明细账日期发运日销售发票号2012年12月30日12月27日12月27日6万元789110万元1月3日1月2日9万元789215万元2012年12月30日2012年12月31日1月5日4.8万元78938万元1月6日2013年1月2日12月31日12月31日12万元789420万元2013年1月3日1月3日1月2日10万元78956万元1月7日5万元3万元1月8日2013年1月8日7896要求:(1)根据上述资料请指出A注册会计师所执行的截止测试的具体方法及其目的。(2)根据上述资料请分析X公司是否存在提前入账的问题。如果有请编制调整分录(3)根据上述资料请分析X公司是否存在拖后入账的问题,并简要说明理由
某注册会计师正在对X股份有限公司2017年度财务报表进行审计。X公司为一般纳税人,增值税率17%。为了确定X公司的销售业务是否记录在恰当的会计期间,决定对销售进行截止测试。截至测试的简化审计工作底稿如下:销售发票号销售收入计入销售明细账日期发运日发票日销售成本①789110万元2012年12月30日12月27日12月27日6万元②789215万元2012年12月30日1月2日1月3日9万元③78938万元2012年12月31日1月5日1月6日4.8万元④789420万元2018年1月2日12月31日12月31日12万元⑤789510万元2018年1月3日1月2日1月3日6万元⑥78965万元2013年1月8日1月7日1月8日3万元要求:(1)根据上述资料请指出A注册会计所执行的截止测试的具体方法及其目的。(2)根据上述资料请分析X公司是否存在提前入账的问题。如果有请编制调整分录。
公司考虑购买一台新的设备,扩大生产经营能 力。新设备的购置成本为80万元,估计可使用8 年,期满有残值2万元,用平均年限法计提折旧。 配合新设备的使用,需垫支营运资本6万元。新 设备投入使用后,每年营业收入为30万元,每年 付现成本为10万元。假设该公司的资本成本率 为10%,所得税率为20%。要求:(1)计算项目各 时点的现金流量;(2)计算静态投资回收期;(3)计 算净现值;(4)决策该方案是否可行,请说明理由
消耗性生物资产属于存货还是固定资产
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。
老师工商年检是啥时候
你好老师,请问加工生产零部件制造业企业,每月生产零部件多达几十种,有的就几个,老师我可以按照订单完成度来核算成本,把这个订单的料工费分摊上去可以吗?
建筑劳务公司买的特殊工种保险该计入什么科目
你好老师,请问加工生产零部件制造业企业,每月生产零部件多达几十种,有的就几个,这种情况用什么方法核算成本更好呢?
旅游公司内账,那以个人名义开个银行账户给公司用,个人开户的时候存入的20元怎么做账?不是银行账户转进去的,可能是微信转入存进去的,比如,借银行存款20,贷其他业务收入20可以这样做吗?
旅游公司内账,那如果以个人名义开个银行账户给公司用,开户存入的20元怎么做账?
软件企业中运维人员工资社保算公司的主营业务成本吗?那分录怎么做呢?
最后一个月是12月份?
26-30发生的业务怎么处理,可以做到下月嘛
同学你好,是12月份的
26-30发生的业务怎么处理,可以做到下月嘛
之前的月份的可以的,按咱企业账期来,老师以前的公司就是这么处理的
也就是说1月到11月可以这样处理,12月必须按31号处理对吗
同学你好,是这样的
谢谢老师
如果我的回答对您有所帮助,请帮忙五星好评,谢谢
老师,我还有个疑问,涉及到的增值税怎么办,26号-31号如果有开票的话,抄报税的数字和账里的数字不一致,税盘都是按每月1号-30号计算税的吧
同学你好,需要按照开票的数来做,在次月调整就可以了
以实际每月1号到~31号开票来报税是吧,下个月做调账凭证?这样会不会引起税务稽查
同学你好,只要不少缴税没问题的
好的老师,是次月做调账凭证对吗,将账调整和实际需要报的税一致?
同学你好,是这样的
好的辛苦老师耐心解答
如果我的回答对您有所帮助,请帮忙五星好评,谢谢