你好; 你固定资产是好久收到的。 看怎么来处理
老师 你好 我这边有个财务上的问题想咨询你一下 : 我这边有一笔 2018年预付了9000 (是购买固定资产的,当时没有录入固定资产)当时发票未到做的是 借 :预付款9000 贷:银行存款 9000 ,发票是2020年5月寄过来的,2020年同事没拿来报账 就一直挂的预付款,今天收到同事拿来的发票。现在是要怎么做完整的分录葛,
老师好!请问:公司贷款买了一台机器,发票没有开给我司,机器首期款已付(从公司账户上付的)。每月从个人(法人)账户转还款给贷款银行,银行要等贷款都付清时再开发票给我司,请问,我们这个分录,我每个月都要记,还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记?每月扣还的贷款是从法人的账户上还的(这个是当时货款银行这样要求的,没有从公司上还款) 我现在有做的分录是: 付首期款时: 借:固定资产 贷:长期借款- **银行(分24期还) 银行存款 每月从法人账户上还款时 借:长期借款**银行 贷:其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时: 借:其他应付款-法人户 货:? 另就是现在公司没有生意没什么钱,每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好?我做的对吗?
收到一张今年开的发票,购买的是打印机一台。后附的清单是2018年的,因为这台打印机在2018年由某事业单位在我公司举办活动时买的,一直没有付款,后来事业单位说不要了,东西放在我公司,今年开了发票,人我公司付款。 分录是不是 借:固定资产 贷:银行存款。然后这笔费用在每年汇算清缴时,调增该年计提的折旧费。直至计提完
你好,金蝶的销售退货单在哪里可以查看呢
填制基本成产成本明细账时需不需要填写期末从制造费用转入的基本成产成本的金额
三供一业有多个央企委托我们,有要开发票的,这发票怎么做账
以银行存款175 000元购买设备,设备已安装完成。用借贷记账法分录
老师,您好,社保费多计提了,个人医疗部分余额在贷方,如何冲回才能平账,分录要怎么做
1.恒佳有限责任公司2023年1月份发生下列经济业务 (1) 1日,收到A公司投资款100000元存入银行。 (2) 1日,收到B公司投入全新固定资产200000元交付使用。 (3)3日,向银行借入款项20)0 000元存入银行,期限为3个月, (4) 4日,C公司以专利权投入本企业,价值为150000元。 (5)11日,向银行借入期限为12年的款项500000元存入银行。 (6)15日,以银行存款归还3年前借入的400000元的款项。 (7) 18日,购入全新生产设备一台,买价为100 000元,增值税进项税额 为13000元,包装运杂费等为3000元,款项尚未支付,设备直接交付使用。 (8)20日,以银行存款向M工厂预付材料款40000元。 (9) 22日,购入甲材料940千克,单价为100元/千克,增值税税率为13% 款项以银行存款支付50000元,其余暂欠,材料尚在运输途中。 (10)23日,上述购入的材料今日到达,经验收全部入库。 要求:编制会计分录。
老师您好,去年12月企业购了一台新能源的车免税的,发票上的价税合计是251900,这家企业是为了买车注册的,钱是法人在银行贷款购买的,暂不打算经营,这笔钱放入企业固定资产中,为什么还有折旧费用?这比费用不交可以吗?是否有税,后面的怎么做账呀?现在用着好会计做账
不足一元不交税,但是增值税表上显示0.28的税了,我上个月已经提前结转未交增值税了,借:转出未交增值税,代:未交增值税,,我实际相当于没有交,我就做了个,借,未交增值税,代,营业外收入
不足一元不征税,增值税报表上显示0.28,实际没有交,怎么做会计分录,我已经结转未交增值税了
不足一元不交增值税会计分录,增值税报表上显示0.28元,但实际没有交
老师 固定资产总额是 55500,在2018年8月份 付款的时候收到的固定资产,第一次付款是2018年6月份 付了16500,第二次付款是2018年8月份 付了11100第三次付款是2019年 付了2775,做的都是借 :预付款 贷 银行存款,2020年6月份发票到了 未入帐。还剩150元未付。 上面提到的9000是买这套设备一起的附属件,也是2018年8月就到公司的,当时没有预估入帐
那你 应该 9月开始做折旧了。 8月做固定资产入账的哦 。你 不能挂预付账 一直挂着的
那我现在应该怎么处理这两张发票 怎么做分录
你好; 借固定资产 贷 预付账款 ; ;然后付尾款:借 预付账款贷银行存款 ; 然后 次月开始折旧 借 利润分配-未分配利润贷累计折旧
老师 我今早也是这么做的 但系统提醒我赤字是怎么回事
我查了明细,冲完预付就没挂帐了,但我做录入固定资产这笔分录的时候 系统提示赤字 ,我是做的借固定资产 贷 预付账款
你好 ; 赤字了。 你去看看 你银行是否有钱。 去看看明细账