你好,这个是填写在增值税减免税明细表里面呢
税控盘减免税额,增值税纳税申报表怎么填写
老师。税控盘抵减增值税怎么填写在申报表上
老师好,申报增值税填写税控盘服务费填写在哪个表格上,当月没有税款,不需要税额抵减
老师,2020年交的税控盘费用,申报增值税时没有填到抵减表上,现在开了专票,还可以抵减吗?
企业收到C公司投资投入材料一批100万元,双方协商价90万元,企业用转账支付2000元。编制其会计分录
3月,某化妆品厂(一般计税方法纳税人)销售一批高档化妆品,不含税售价为80万元,适用的消费税税率为15%,增值税税率为13%,货款已收到,货已发出;三个月前收取的包装物租金为1130元,押金为22600元,约定三个月内归还包装物并退还押金,但购货方违约,逾期未归还包装物,化妆品厂没收押金。(1)发出A材料800公斤,委托某企业加工成高档化妆品,材料的实际成本为14500元,发出材料时用银行存款支付装卸费500元。(2)委托某企业加工的高档化妆品已加工完成,现全部收回。为此,向对方支付加工费3000元,增值税390元,运回产品时对方代垫装卸费500元。(3)受托加工的高档化妆品,企业无同类产品的销售价格,委托方按照组成计税价格向该企业支付代收代缴的消费税,委托方收回该批高档化妆品后直接用于销售。试根据以上资料计算该日用化工厂应纳的消费税,做出相应的会计分录。
甲商业银行(简称“甲银行”)为增值税一般纳税人,主要提供各类金融服务。2023年第3季度有关经营情况如下: (1)向企业提供贷款服务,取得含增值税的贷款利息收入9010万元、罚息收入127.2万元;另向企业存款人支付存款利息3392万元。(2)取得金融同业往来利息收入583万元。 (3)向个人提供贷款服务,取得利息收入79.5万元。(4) 转让持有的非上市公司股权,取得收入800万元。 (5)转让公司债券,卖出价为2332万元,该债券的买入价为2215.4万元。甲银行本季度未发生其他金融商品转让业务,第二季度转让金融商品出现负差106万元。 (6)从小规某纳税人乙公司租入门市房作为营业网点,支付本季度租金取得增值税专用发票注明税额2万元;购进一批空气加湿器,取得增值税专用发票注明税额1.3万元,该批空气加湿器的70%用于营业网点、30%用于发放职工福利。 已知:销售金融服务的增值税税率为6%,取得的增值税扣税凭证均符合规定并于当期申报抵扣。
我公司出售二手车,给买方开具数电票,二手车市场也开具发票,在税务网上显示我家销售两次,这个应该怎么处理
增值税申报表作废后是否可以认证当月发票?
老师带息的应付票据,利息的金额也写在票据上吗
老师,带息的应付票据,每月计提利息的金额加上应付票据的金额,最后是一起支付给对方的吗
您好管家婆四个版本的费用都是多少?
老师,长期待摊费用为什么不能计入在建工程的费用里呢
U8生成的资产负债表没有数据
减免税申报表上填写了主表不会跳
减免是怎么显示的
主表也是需要手动填写的。
填写在哪一栏
填写在增值税减免税额那块。
有一个应纳税额减征额。
手填就进去就跳没了是什么情况
你是什么情况了?填到哪了
23栏应纳税额减征额
数据录不了
你这个本月需要交税吗?
这个月不交税
不交税的话,你这个不用填写的。
那不交的话是不是录不了。只有交税才能录
对因为你没有税的话,这个就不用填写。
但是账上已经显示递减进项
可以直接做费用吗不抵减
没有税可以不用填写是什么意思。我想填进去可以吗
没有税额,就在账上显示就行。
就是和帐上一致
这个你账上挂着,这个没关系,等你什么时候有时间再抵扣就行。
不想抵扣也可以直接做费用吗
不提交抵扣的话,直接做费用也行。