你好不平,你要找出原因啊,是手工编的还是财务软件自动生成的?
增值税申报表作废后是否可以认证当月发票?
老师带息的应付票据,利息的金额也写在票据上吗
老师,带息的应付票据,每月计提利息的金额加上应付票据的金额,最后是一起支付给对方的吗
您好管家婆四个版本的费用都是多少?
老师,长期待摊费用为什么不能计入在建工程的费用里呢
U8生成的资产负债表没有数据
2022年8月17上午开具1149的蓝字发票,2022年8月17下午开具1149红字发票,但1149的蓝字发票入账了,1149的红字发票没有入账,现在发现问题了,应该怎么做账
用账面价值5000万的土地使用权换取长期股权投资,土地使用权成本8000万,已摊销3000万,公允价值9000万。怎么编写会计分录
1. 简答题 M公司销售给N公司一批商品,价款100万元,增值税额13万元,款未收到,因N公司资金困难,已无力偿还M公司的全部货款,经协商,20万元延期收回,不考虑货币时间价值,剩余款项N公司分别用一批材料和长期股权投资予以抵偿。已知,原材料的账面余额25万元,已提跌价准备1万元,公允价值30万元,增值税率13%,长期股权投资账面余额42.5万元,已提减值准备2.5万元,公允价值45万元(不考虑金融资产增值税)。该债权在债务重组日公允价值为102万元,M公司将收到的股权确认为交易性金融资产。 要求:编制M公司和N公司有关债务重组的会计分录。
向B公司购入原材料一批,货款100000元,增值税税额13000元,对方代垫运杂费2200元。材料未入库,款项尚未支付。
软件自动生成的,肯定是出错了,但是不知道哪里出错
你好会不会存款利息记到贷方的财务费用里面去了要记到借方负数的财务费用
不是,差额很大,
科目余额表期末数跟所有者权益数是一致的
你这个月增加的明细科目有木有,然后科目余额表看一下和这个差额相一致的,也没有。
科目余额看不出
你这个期初数余额不平,那怎么办啊,是之前损益没有结转吧。
已经做了结转了
期初平衡啊,期末不平衡
哦是的是的,你的报表刚好相反的,现在一般报表期末数都在前面的。
你先看一看这个月有什么子目增加的,这个增加子目可能没有起诉吧。
取数不是起诉,打错字了
新添加了其他货币资金,但是我修改了以后还是出问题
再看看别的有没有
现在吃晚饭,迟点再看看