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老师您好,我们公司之前有预缴税款留抵,在未交增值税的借方有余额,这次我用预缴的增值税抵扣了一部分销项税,我还需要做分录把未交增值税转出来吗?

2021-10-14 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-14 14:46

你好,你这个预缴税款是不是 异地预缴?

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快账用户5849 追问 2021-10-14 14:47

是的,是异地的

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齐红老师 解答 2021-10-14 14:49

那你做分录不是做借未交增值税,贷预缴增值税么, 你 别的正常做就可以

那你做分录不是做借未交增值税,贷预缴增值税么, 你 别的正常做就可以
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快账用户5849 追问 2021-10-14 17:13

之前的销项和进项都没有结转过,只结转了预缴税款怎么办

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齐红老师 解答 2021-10-14 17:15

补上,按这个截图补上,按这个补上截图,和增值税申报表对上,转出未交增值税借方,等于主表留底税额,应补退税额等于未交增值税, 你这个估计会不等,差额你不想查话,可以调未分配利润下面,

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你好,你这个预缴税款是不是 异地预缴?
2021-10-14
你好1;     如果 进项税大于销项税的话;那么借 销项税 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税;   借 应交税费-未交增值税贷   应交税费-应交增值税-转出未交增值税  
2023-02-16
您好,为什么进项税贷方负数?应当是借方正数,您的进项税是否能区分简易计税?
2023-04-08
同学,你好,这个本身就是你多交的,这个做个记录就可以了
2021-09-15
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税, 借应交税费未交增值税,贷应交税费预交增值税。
2020-11-06
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