您好,你是站在哪个角度做账呢?
老师 请教个问题,就是我们有个第三方平台(主要是用于用户收款的),这个平台的款我们定期会转入对公银行,现在我们这个平台余额为0,但现在我们有用户需要退款需要从这个平台原路退给用户款项,我们从对公银行充值到这个第三方平台3万块钱用于用户退款,这个3万怎么做分录呐?
您好,我们是快递公司。我们有个业务平台,所有的业务往来都在平台体现。我们平台充值10000,要把钱打到总部对公账户,总部再把钱转到业务平台中。这个分录怎么做。
老师,我们有一个公司是服务公司,帮个体户注册公司和税务开票等,现在有一些个体户是没有开公户的他们要交税就办了一个虚怡账户,现在个体户的钱在甲平台,甲平台扣除税和佣金后转给个体户,甲平台把个体户的税钱再转给我们,我们在一个个转到个体户的虚拟账户里面交税,就是甲转给我们,我们把这钱转给n个个体户的虚拟账户里面,这样可以吗?有什么税务风险
劳务派遣公司在各个平台发布招聘消息,给平台一分钱,有时候平台给我们一分钱,主要目的是看是不是真实的企业,后期不会有往来了,这个一分钱一分钱,有时候我们打这个平台,有时候平台打给我们,怎么做账
老师,我们公司业务之一建设了个充电桩,让路过的客户充电,电费先扣我们公账, 客户充电的付钱是付到一个平台的,然后平台给我们钱,这种情况,我们公账扣了电费怎么做分录?等我们收到平台的款了又是怎么做分录?
老师我们精神病医院有限公司,属于小型微利企业还是小微企业
老师私营医院是小微企业还是小型微利企业
甲公司有关无形资产研发资料如下: 资料一:2019年12月31日,甲公司自行研发的一项非专利技术已达到预定可使用状态,累计研究支出800万元,累计开发支出2500万元(其中符合资本化条件的支出为2000万元),所有款项银行存款结算。该技术2020年1月 1日投入使用,预计使用5 年,直线法摊销,无残值。 资料二:2023年底,经减值测试表明该非专利技术已发生减值。可收回金额为100万元。 要求:根据上述资料编制相关会计分录(单位:万元)
生产A产品耗用10 000元;车间一般性耗用1 000元;行政部门一般性耗用1 000元。9.计算并分配本月工资费用如下:A产品生产工人工资为200 000元,B产品生产工人工资为160 000元,车间主任及技术人员工资为16 000元,行政管理人员工资为100 000元。10.月末,将本月发生的制造费用360 000元分配并结转入“生产成本”账户。按生产工人工资标准分配制造费用(需写出计算过程
2×21年1月1日,甲公司发行面值[2000000元、票面利率为6%、5年期的债券。该债券的市场利率为8%,利息于每年年初支付。该做券专门用于建造一条生产线,该生产线于2×21年2月1日开始动工,2x22年3月1日完工并达到预定可使用状态,2×22年5月1日开始正式交付使用。2×21年6月1日至2×21年10月1日,由于生产线建造过程中 发生质量问题导致该生产线停工4个月。21年22年资本化金额分别是多少
建筑公司中标项目,然后新成立的子公司,子公司资质尚未取得,母公司是否可以将项目给子公司施工,即工程款发票由子公司开给发包方,材料成本发票我开子公司的
应纳税额10090需要交多少钱
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司,有点理不清了
7、 上述所得税为155113.75元,将上述所得税费用结转本年利润; 8、 结转企业全年实现的净利润; 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积; 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
公司要注销股东联系不上了怎么办呢?
我们是一级加盟商,把钱转给总部是不是:借:预付,贷:银行存款
转给总部的什么钱呢?总部给你们开票吗?
给系统充值的钱。总部给我们开票,但不是按转款金额开,是按实际业务发生额开票
可以,先记入预付账款,发票来了再冲销预付账款
我们是互相开票的,我们给总部派件,总部给我们派件费。总部给我们派费我们做预收账款吗?
对,记入到预收账款里面
跟总部挂预收预付两个科目吗?能不能挂一个应收款项这个科目?
建议还是记在两个科目,这样清楚
那总部的预收预付科目可以冲减吗?
不冲减,都是分别核算的