同学你好 先入库再出库就行
老师。我接手了一个销售水产品的公司。他们能自开收购发票,收购活虾。然后加工成虾仁产品卖出。 以前会计的账我有点看不懂。因为我们是代账。我想问下。收购发票开具的时候。 借: 原材料 增值税—进项税额 贷:银行存款/其他应付 那既然原材料增加了后面应该有入库单,入库数字就是原材料数字可以吧。 加工环节 借:生产成本 直接材料 贷:原材料 请问这里的原材料数字要不要和收购入库的原材料数字对上呢。上一个会计做的都会少一些。因为活虾都会有损耗死亡吗?
老师,工作上有这样的一个事情,6月暂估材料入库5万,7月暂估材料入库8万,9元暂估材料入库12万,12月我付款6万,对方开票给我也是6万,因为之前入库都是暂估入库的,但是现在开票过来是按照付款金额开票, 不是按照每次采购材料入库, 请问我收到6万发票的时候,我又该怎么做账,冲销的又是那一笔凭证呢
老师您好 我想请教一下 有一笔去年12月的入库没有及时录入入库单, 该笔材料款今年支付后对方7月才开开具了发票,供应链系统的发票和入库单该材料不对应,原材料入库核算的单价也有影响。该怎么解决呢,
老师:请教一下 公司上了ERP系统后,其中有部分原材料是属于客供件,就是客户付款把原材料拉我公司入库后领料用于生产,但这部分原材料是客户付款我公司不支付的。1、后续成本分摊的时候也剔除了这部分原材料,就按暂估0.01/件单价入库,但后面原材料入库就与系统里边对不上了 这部分怎么操作啊?2、账务处理的时候分录需要体现吗?3、如果要体现应该怎样做?
分录题:M企业采用计划成本法对原材料进行核算,12月份发生原材料有关的业务如下:(1)12月1日M企业购入甲材料一批,取得的增值税专用发票上注明价款为20000元,增值税率13%,其计划成本为20200元,材料已验收入库,价款已用支票支付。(2)12月3日M企业购入乙材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为8000元,增值税率13%,供应单位代垫运杂费100元,发票账单已收到,材料尚未入库,双方商定采用商业承兑汇票结算方式支付货款,货款期限为3个月。该批原材料的计划成本为7700元。(3)12月5日M企业购入丙材料一批,材料已经运到并验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。该批材料的计划成本为5000元。企业应于月末按计划成本估计入账。(4)12月7日M企业信汇给A企业25000元,作为订购甲材料价款。企业收到材料和发票账单,增值税专用发票上注明的价款为30000元,增值税率13%,通过银行补付剩余货款。材料已经验收入库,计划成本为29900元。(5)12月30日根据发料凭证汇总表的记录,M企业原材料发出情况如下:生产车间为生产A产品领用30
甲公司为一般纳税人,其存货采用计划成本核算。上月月末“原材料”帐户怅面余额为280000元,“材料成本差异” 怅户的贷方余额为3100元。本月发生如下经济业务: (1)购入原材料10000公斤,增值税专用发票注明原材料价款为5 00000 元,增值税额为85000元;进货运费10000元(按规定可按7%计算作为增值税额,装卸费2700元,保险费1000元, 款项均已通过银行存款支付。材料已验收入库,实收材料9900公斤,短少100公斤系运输途中合理损耗。单位计划成本为每公斤50元。 (2)该企业收购免税农产品作为原材料,实际支付的价款为30000元(可按13%计算作为进项税)。上述农产品的计划成本为25000元,农产品已验收入库。 (3)本月领用材料计划成本60万元,其中:生产领用50万元,制造车间领用3万元,管理部门领用2万元,在建工程(厂房) 领用5万元。
在创新生命周期的过渡阶段大多是-|||-无差异的标准化产品
老师公司成立工会工会用上级部门拨付的资金支付工会工程预付款工会的账务处理怎么做
2020年建的账套,固定资产没有录入,想把前边的固定资产和折旧加到账里怎么操作
采用成本法进行评估,成新率用年限法和工作量法,为什么在评估设备时没有分别考虑实体性,功能性和经济性贬值
五年后增加一台设备,费用一万元,年利率9%,连续五年提取等额年金,每年提取多少?
在设备评估过程中,为什么没有分别考虑实体性,功能性,经济性贬值
老师,我们是做汽车租赁的,平台也有人下单租车,请问平台扣点支出计入哪个会计科目的二级科目?是可以计入销售费用-平台费是吗?
老师,我们是做汽车租赁的,平台有也是人下单租车,请问平台扣点支出计入哪个会计科目的二级科目?
老师,我们老板有两个公司,同租在一个场地,房租水电是由其中一个公司付款也有发票,我能不能分摊一半的费用给另一家公司,需要什么凭证吗?
去年实际入库 但是没有在账套系统路入库单 今年补录入库在出库没有实际依据呀??
同学你好 这个有出入库单的
我没懂您的意思
都是有出入库单的 按照实际的来做
实际就是这笔是去年入库的 但是去年没有录入库单 今年发票来了 没有办法相互勾稽 对入库单价有影响 是在问您这个怎么解决
只能只能做入库的
回到以前期间补入库单吗?
之前不是负数不用之前补 现在补也行 如果之前是负数就之前月份补