咨询
Q

.甲公司存货采用实际成本核算,2019年10月发生的部分业务如下: (1) 8日从A公司购入原材料一批,增值税专用发票注明金额10 500元,税额1365元;运费专用发票注明金额700元,税额91元,款项已付,材料尚未到达。 (2) 10日从B公司购入原材料100吨,单价600元,增值税专用发票注明金额60000元,税额780元,公司开出商业汇票,材料尚未到达。 (3)15日从B公司所购原材料验收入库。 (4) 18日从C公司购买原材料一批,增值税专用发票注明金额20000元,税额为2600元。(按双方合同规定华联公司6月份已预付20%的货款(不含税),余款交货时一次付清)现货已到并验收入库,余款付清。 (5) 23日收到D公司发来的原材料一批,发票等凭证未到公司,这批材料的估计价值20 000元。 (6)31日仍未收到D公司的购货结算凭证。 要求:采用实际成本法编制甲公司9月份与上述业务有关的会计分录。

2021-10-10 14:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-10 14:21

借,在途物资11200 应交税费万1365+91 贷,银行存款 借,在途物资60000 应交税费780 贷,应付票据 借,原材料60000 贷,在途物资60000 借,原材料20000应交税费2600 贷,预付账款5200 银行存款22600-5200 不处理 借,原材料20000 贷,应付账款~暂估应付款

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借,在途物资11200 应交税费万1365+91 贷,银行存款 借,在途物资60000 应交税费780 贷,应付票据 借,原材料60000 贷,在途物资60000 借,原材料20000应交税费2600 贷,预付账款5200 银行存款22600-5200 不处理 借,原材料20000 贷,应付账款~暂估应付款
2021-10-10
你好,请把题目完整发一下
2022-03-24
您好,正在解答中请稍候!
2023-06-05
你好需要计算做好了
2022-03-22
同学你好 4; 借,银行存款 贷,应收账款 5; 借,在途物资20000 借,应交税费一应增一进项2600 贷,银行存款22600 6; 借,原材料20000 贷,在途物资20000 7 借,原材料25000 贷,应付账款25000 8 借,原材料,负25000 贷,应付账款,负25000 借,原材料26000 借,应交税费一应增一进项4420 贷,应付账款 9 借,预付账款50000 贷,银行存款50000
2021-06-29
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×